Weis Bernard Raumausstattung GmbH

Maximilianstraße 27, 90429 Nürnberg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Nürnberg HRB 16128
Eingetragen
10.3.1999
Branche
Herstellung von TeppichenFußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, TapezierereiHerstellung von Polstermöbeln
Gegenstand
Liefern und Verlegung von Parkett, Linoleum, elastischen Belägen, Kork- und Teppichböden, sowie Anfertigung und Neubezug von Polstermöbeln, Anfertigung und Anbringen von Gardinendekoration und Montage von Sonnenschutzanlagen.

Historie

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Management

NameRolle
Bernard Weis
seit 8.6.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Wilhermsdorfer Straße 12, 90449 Nürnberg
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Weis Bernard Raumausstattung GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2016 bis zum 30.06.2017

Bilanz

Aktiva

30.6.2017
EUR
30.6.2016
EUR
A. Anlagevermögen 27.704,16 38.912,69
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.810,00 3.285,00
II. Sachanlagen 24.894,16 35.627,69
B. Umlaufvermögen 75.730,54 98.367,67
I. Vorräte 40.234,76 29.223,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 35.149,05 68.881,61
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 346,73 262,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.510,00 6.043,75
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 37.029,07 44.615,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 148.973,77 187.939,61

Passiva

30.6.2017
EUR
30.6.2016
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 70.180,09 17.872,41
III. Jahresüberschuss 7.586,43 -52.307,68
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 37.029,07 44.615,50
B. Rückstellungen 16.057,00 19.482,00
C. Verbindlichkeiten 132.916,77 168.457,61
Bilanzsumme, Summe Passiva 148.973,77 187.939,61

Anhang


 
  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Weis Bernard Raumausstattung GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Gesellschaftsvertrags zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen nach § 267 i.V.m. §§ 266  Abs. 1, 274a, 276 und 288 Abs. 1 HGB Gebrauch gemacht.

Darüber hinaus wurden Offenlegungserleichterungen nach § 326 Abs. 1 HGB in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

 

  Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Weis Bernard Raumausstattung GmbH   

Firmensitz laut Registergericht: Nürnberg

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Nürnberg

Register-Nr.: 16128

  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 

  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 150,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als EUR  150,00 aber nicht mehr als EUR 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Der steuerliche Sammelposten wurde in die Handelsbilanz übernommen, da er von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung ist.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

In die Herstellungskosten der fertigen und unfertigen Erzeugnisse bzw. Leistungen wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

 

  Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

 

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag EUR
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
40.126,53


 

  Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Der Jahresabschluss der Gesellschaft weist im Jahr 2016/17 einen "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" von EUR 37.029,07 aus.

Die Bewertung wurde trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmertätigkeit (§252 Abs. 1 Nr. 2 HBG) vorgenommen, da nach Angabe der Geschäftsführung eine positive Fortführungsprognose besteht. Eine handelsrechtliche Fortführungs- prognose hat uns die Geschäftsführung vorgelegt.

 

  Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 79.799,14 (Vorjahr: EUR 90.890,02)

Sicherheiten bestehen in Form von Bürgschaft und Eigentumsvorbehalten.

 

  Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 132.916,77 (Vorjahr: EUR 143.687,52).
  

 
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
 
30.06.2017
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
gegenüber Kreditinstituten
44,65
43,10
1,55
0,00
erhaltene Anzahlungen
2,61
2,61
0,00
0,00
aus Lieferungen und Leistungen
35,15
35,15
0,00
0,00
gegenüber Gesellschaftern
40,12
40,12
0,00
0,00
sonstige Verbindlichkeiten
10,39
10,39
0,00
0,00
Verbindlichkeiten zum
 
 
 
 
30.06.2017
136,92
131,37
1,55
0,00


 

  Sonstige Angaben

  Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 10.

  UNTERZEICHNUNG

Nürnberg, den 13. Juni 2018

gezeichnet Bernard Weis - Geschäftsführer -
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.06.2018 festgestellt.

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