Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 711208
Vorher
MiaMöbel GmbH
Eingetragen
4.2.2011
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnGroßhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und LeuchtenGroßhandel mit Photovoltaikmodulen
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: a) Handel mit Möbeln aller Art, einschließlich Herstellung, lmport und Vertrieb von Möbelstücken und Einrichtungsgegenständen. b) Handel mit Wohnaccessoires und Dekorationsartikeln aller Art,einschließlich Herstellung, lmport und Vertrieb von Accessoires für den Wohnbereich. c) Handel mit Elektronikprodukten, Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten, einschließlich Herstellung, lmport und Vertrieb von elektronischen Konsumgütern. d) Handel mit Produkten zur Energieerzeugung, einschließlich Herstellung, lmport, Vertrieb, lnstallation und Wartung von Solaranlagen, Windenergieanlagen und anderen nachhaltigen Energieerzeugungssystemen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Christian Haug
seit 4.2.2011
Geschäftsführer
Sascha Rainer Haug
seit 4.2.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Sascha Haug
68789 St Leon-Rot, Hauptstraße 61
50.00%
Christian Haug
69190 Walldorf, Heidelberger Straße 70 a
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Mia Handels GmbH

Hockenheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 381.653,00 419.550,67
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 229.586,00 229.586,00
II. Sachanlagen 152.067,00 189.964,67
B. Umlaufvermögen 818.858,18 736.800,22
I. Vorräte 591.790,97 628.048,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 154.912,34 75.942,93
davon gegen Gesellschafter 57.815,75 39.273,93
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 72.154,87 32.809,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.750,00  
Aktiva 1.210.261,18 1.156.350,89

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 775.395,67 666.117,19
I. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
II. Gewinnvortrag 653.617,19 592.170,39
III. Jahresüberschuss 109.278,48 61.446,80
B. Rückstellungen 22.031,00 22.842,00
C. Verbindlichkeiten 405.522,01 467.391,70
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 129.964,72 133.690,25
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 275.557,29 333.701,45
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 74.481,74
D. Rechnungsabgrenzungsposten 7.312,50  
Passiva 1.210.261,18 1.156.350,89

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der MiaMöbel GmbH, Walldorf (Amtsgericht Mannheim, 711208) wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Es liegen Umstände vor, die dazu führen, dass der Jahresabschluss keine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt (§ 264 Abs. 2 S. 2 HGB).

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 Abs. 1 S. 2, 266 ff. HGB).

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten oder Herstellungskosten (gemäß § 255 Abs. 2 bis 3 HGB) bilanziert.

Die Bilanzierung der entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände (EDV-Software, Lizenzen) erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 Abs. 1 S. 1, Abs. 3 HGB), wobei voraussichtliche Nutzungsdauern zwischen 1 und 5 Jahren angenommen werden. Die Abschreibung erfolgt linear. Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden nicht aktiviert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Ab dem Geschäftsjahr 2018 werden geringwertige Vermögensgegenstände mit Einzelanschaffungskosten von über Euro 250,00 und unter Euro 800,00 im Anlagevermögen erfasst und im jeweiligen Zugangsjahr vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit Einzelanschaffungskosten von bis zu Euro 250,00 werden direkt als Aufwand verrechnet.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren werden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt, das strenge Niederstwertprinzip wird beachtet. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel in Form der Guthaben bei Kreditinstituten und des Kassenbestandes sind zu Nennwerten angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear pro rata temporis.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag bilanziert.

Die Bewertung der Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen erfolgt zu Erfüllungsbeträgen, ermittelt in der Höhe, wie sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear pro rata temporis.

Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden zum jeweiligen Tageskurs eingebucht. Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. In anderen Fällen werden eventuelle Kursverluste am Bilanzstichtag berücksichtigt.

Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) im Berichtsjahr ist als Anlage zu diesem Anhang dargestellt. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres (§ 284 Abs. 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt Euro 59.815,75 (Vorjahr: Euro 41.273,93).

Forderungen gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 HBG)

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten 57.815,75 Euro (VJ 39.273,93 Euro) Forderungen gegenüber Gesellschaftern. Es handelt sich dabei um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Bilanzgewinn




Euro
Bilanzgewinn zum
01.01.2023

653.617,19
Ausschüttungen


0,00
Jahresüberschuss 


109.278,48
Bilanzgewinn zum
31.12.2023

762.895,67


Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn von € 762.895,67 auf neue Rechnung vorzutragen.

Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 49.860,63 (Vorjahr: Euro 29.199,29).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 104.490,96).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 355.661,38 (Vorjahr: Euro 333.701,45).

Haftungsverhältnisse

Am Bilanzstichtag bestanden keine in der Bilanz zu vermerkenden oder im Anhang anzugebenden bzw. aus Bilanz und Anhang nicht ersichtlichen Haftungsverhältnisse.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht unter Haftungsver­hältnisse anzugeben sind, beläuft sich am Bilanzstichtag auf T€ 25.776,84 (Vj. T€ 31.947,33). Diese bestehen aus Miet- und Leasingverpflichtungen.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen (§ 285 Nr. 31 HGB)

Der Posten enthält die folgenden Erträge, die einem anderen Geschäftsjahr zuzuordnen sind (periodenfremde Erträge), wie folgt:


Euro
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
991,35
Erträge aus Anlagenabgängen
0,00
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen
0,00
Erträge aus der Ausbuchung von Verbindlichkeiten
0,00


Sonstige Pflichtangaben

Beschäftigte Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 14.

Angaben zu den Mitgliedern der Geschäftsführung

Mitglieder der Geschäftsführung sind:

Sascha Haug
ausgeübter Beruf:
Kaufmann
Christian Haug
ausgeübter Beruf:
Kaufmann


Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Hockenheim, den 25.10.2024

gez. Sascha Haug

gez. Christian Haug

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.10.2024 festgestellt.

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