Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 3344
Vorher
Kontek Kontur- und Meßtechnik Anlagenbau- und Vertriebsgesellschaft mbH
Eingetragen
23.9.1996
Branche
Herstellung von Maschinen für die Metallerzeugung, von Walzwerkseinrichtungen und GießmaschinenHerstellung von Werkzeugmaschinen zur Bearbeitung von Steinen, Beton und sonstigen mineralischen StoffenHerstellung von Prüfmaschinen
Gegenstand
Die Herstellung von technischen Anlagen, der Vertrieb von Produkten und die Erbringung von Lieferungen und Leistungen im Bereich Maschinen- und Anlagenbau, Kontur- und Messtechnik, insbesondere die Planung, die Entwicklung, die Konstruktion, die Fertigung, die Montage und der Vertrieb von Produkten in diesem Bereich sowie zugehöriger Hardund Software für Anlagen einschließlich jedweden Zubehörs und alle damit verbundenen Tätigkeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Karl Josef Merz
seit 19.9.2006
Geschäftsführer
Jürgen Rainer Scherb
seit 30.3.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

KONTEK GmbH

Blaubeuren

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz zum 31. Dezember 2014

für Zwecke der Offenlegung gem. § 326 HGB

AKTIVA

EUR EUR Vorjahr
TEUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 23.571,00 23,7
II. Sachanlagen 1.942.176,72 2.154,6
III. Finanzanlagen 63.895,38 2.029.643,10 63,9
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 535.039,35 586,4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 1.964,95 (Vj.: EUR 0,00) 1.196.039,46 1.029,1
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 1.877,97 1.732.956,78 2,9
C. Rechnungsabgrenzungsposten 29.471,76 42,4
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 51,8
3.792.071,64 3.954,8

PASSIVA

EUR EUR Vorjahr
TEUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 78.000,00 78,0
II. Variable Kapitalkonten 506.080,19 1.098,2
III. Jahresüberschuss 31.895,08 615.975,27 - 592,1
B. Rückstellungen 264.887,22 523,2
C. Verbindlichkeiten
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.154.835,65 (Vj.: EUR 1.639.797,41)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren: EUR 296.280,00 (Vj.: EUR 405.734,00) 2.911.209,15 2.787,9
D. Passive latente Steuern 0,00 59,6
3.792.071,64 3.954,8

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

für Zwecke der Offenlegung gem. § 326 HGB

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB unter Anwendung der Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften erstellt.

Für die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind die handelsrechtlichen Bestimmungen maßgebend.

Der Anhang wurde auf der Grundlage der §§ 284 bis 288 HGB erstellt. Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 288 Abs. 1 HGB wurde Gebrauch gemacht

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

I. Anlagevermögen

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet.

2. Sachanlagen

Die Bauten und bewegliche Anlagegegenstände wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Auf Bauten wurden planmäßige lineare Abschreibungen vorgenommen. Bewegliche Anlagegegenstände wurden linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Anschaffungspreis (vermindert um Vorsteuer) von EUR 150,00 sind voll abgeschrieben und als Abgang behandelt worden. Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungspreis zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 (jeweils vermindert um Vorsteuer) wurden jahrgangsweise in einen Sammelposten eingestellt und werden über 5 Jahre abgeschrieben.

3. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden mit Anschaffungskosten bewertet.

4. Außerplanmäßige Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mussten im Geschäftsjahr 2014 keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen werden.

II. Umlaufvermögen

1. Vorräte

Die Vorräte wurden mit Anschaffungskosten bewertet.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung für das allgemeine Kreditrisiko und das zinsfreie Zahlungsziel bewertet.

3. Kassenbestand und Bankguthaben

Die flüssigen Mittel wurden in allen Fällen mit dem Nennwert angesetzt.

4. Außerplanmäßige Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens mussten im Geschäftsjahr 2014 keine Abschreibungen entsprechend § 253 Abs. 4 HGB vorgenommen werden, um diese mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus einem Börsen- oder Marktpreis zum Abschlussstichtag ergibt.

III. Rückstellungen

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden für Wertkonten bei der NÜRNBERGER Lebensversicherung AG mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag gemäß § 253 Abs. 1 HGB auf Basis des Anwartschaftsbarwertverfahrens gebildet. Aufgrund dem vorliegenden NÜRNBERGER Kapitalisierungstarif sind künftige Wertsteigerungen in die Rückstellungsberechnung einzubeziehen. Daraus ergibt sich, dass das von der Versicherung jährlich mitgeteilte geschäftsplanmäßige Deckungskapital (Aktivwert) die gleiche Höhe wie die zu bildende Rückstellung aufweist.

Die Verpflichtungen aus den Wertkonten bei der NÜRNBERGER Lebensversicherung AG sind durch Vermögensgegenstände gesichert, die bei der NÜRNBERGER Beratungs- und Betreuungsgesellschaft für betriebliche Altersversorgung und Personaldienstleistungen mbH treuhänderisch angelegt sind. Die angelegten Vermögensgegenstände dienen ausschließlich der Erfüllung der genannten Verpflichtungen und sind dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen.

Angaben zu den Rückstellungen für Wertkonten nach Verrechnung mit Vermögensgegenständen:

TEUR
Erfüllungsbetrag der Wertkonten 87
Beizulegender Zeitwert des zur Erfüllung gebundenen Vermögens 87
Überschuss des Vermögens über die Verpflichtungen 0
Anschaffungskosten des gebundenen Vermögens 87

Die sonstigen Rückstellungen werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

IV. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

V. Rechnungsabgrenzung

Rechnungsabgrenzungsposten sind nur für wesentliche Posten gebildet worden.

VI. Bilanzierungs- und Bewertungsstetigkeit

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

C. Erläuterungen zur Bilanz

1. Beteiligungen

Die Gesellschaft besitzt folgende Kapitalanteile in Höhe von mindestens 20 % an anderen Unternehmen, wobei die Angaben gemäß § 286 Abs. 3 Nr. 1 HGB teilweise unterblieben sind:

Name und Sitz Anteil am Unternehmenskapital Eigenkapital des Unternehmens Ergebnis des letzten Geschäftsjahres
Jahr TEUR Jahr TEUR
KONTEK Messtechnik GmbH 100,00 % 40,7 0,0
KONTEK Dienstleistung GmbH 100,00 % 46,7 12,7

2. Besicherung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Sicherungsübereignungen und Grundpfandrechte abgesichert.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

3. Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB

Am Bilanzstichtag bestanden Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB in Höhe von TEUR 724,6. Diese resultieren aus Bürgschaften für Leasing- und Finanzierungsverträge der KONTEK Messtechnik GmbH gegenüber der SüdLeasing GmbH. Mit einer Inanspruchnahme ist derzeit nicht zu rechnen.

D. Sonstige Angaben

Mitglieder der Geschäftsführung

Geschäftsführer sind Herr Jürgen Scherb, Maschinenbautechniker und -meister, Blaubeuren, und Herr Karl Merz, Maschinenbauingenieur, Nordendorf. Herr Ralph Dangel ist am 23.03.2015 als Geschäftsführer abberufen worden.

 

Blaubeuren

Jürgen Scherb

Karl Merz

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