Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 95686
Vorher
LIYAN Automaten GmbH Unterhaltungsgeräte & SpielautomatenLIYAN Automaten GmbH
Eingetragen
21.1.2005
Branche
Erbringung von sonstigen gärtnerischen DienstleistungenErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von allen anderen Dienstleistungen der Unterhaltung und der Erholung a. n. g.
Gegenstand
Aufstellen, An- und Verkauf, Reparatur, Leasing und Finanzierung von Unterhaltungsgeräten und Spielautomaten sowie Beratung, Verkauf und sonstige Dienstleistungen bezüglich Hard- und Software-Produkten, das Betreiben von Spielhallen und Betreiben von Gaststätten und Gastronomie, Hausmeisterservice und Winterdienst sowie der An- und Verkauf von Grundstücken

Historie

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Management

NameRolle
Mariusz Sender
seit 31.1.2022
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

LIYAN GmbH

(vormals: LIYAN Automaten GmbH)

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

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Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 65.822,00 114.450,43
I. Sachanlagen 65.822,00 114.450,43
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 22.947,43
2. technische Anlagen und Maschinen 682,00 884,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 65.140,00 90.619,00
B. Umlaufvermögen 129.408,88 158.674,39
I. Vorräte 10.000,00 0,00
1. geleistete Anzahlungen 10.000,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 45.943,27 23.045,14
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6.231,55 2.189,60
2. sonstige Vermögensgegenstände 39.711,72 20.855,54
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 73.465,61 135.629,25
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 29.811,21 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 225.042,09 273.124,82

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Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 44.038,24
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 19.038,24 3.937,72
III. Jahresfehlbetrag 73.849,45 -15.100,52
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 29.811,21 0,00
B. Rückstellungen 4.456,54 11.100,55
1. Steuerrückstellungen 0,00 7.300,55
2. sonstige Rückstellungen 4.456,54 3.800,00
C. Verbindlichkeiten 220.585,55 217.986,03
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 72.074,33 95.566,03
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.491,36 3.298,38
3. sonstige Verbindlichkeiten 147.019,86 119.121,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 225.042,09 273.124,82

Anhang

I. Allgemeine Angaben zur Bilanz
Die Gesellschaft ist aufgrund ihrer Umsatzerlöse und der Bilanzsumme eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.
Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist nach den für sie geltenden handelsrechtlichen Vorschriften gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB und den sie ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden. Die Gesellschaft wendet im Berichtsjahr erstmals die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) an. Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgt nach den Vorschriften der §§ 266 - 278 HGB.
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Übrigen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.
Von den größenabhängigen Erleichterungen des § 274a HGB wurde Gebrauch gemacht.

II. Angaben zur Bilanz
1. Sachanlagen
Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Soweit es sich um abnutzbares Anlagevermögen handelt, wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden aufgrund der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt.
Aufgrund der Neuregelung ab dem 01.01.2011 über die Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wurde ein Sammelposten für das Jahr 2011 eingerichtet.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Einzelanschaffungswert ab EUR 150,00 die den Betrag von EUR 1.000,00 nicht übersteigen werden in diesen Sammelposten gemäß § 6 Abs. 2a EStG angelegt. Der Sammelposten wird linear über 5 Jahre zu je 20 % pro Jahr abgeschrieben.
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert ausgewiesen.
Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht.
3. Flüssige Mittel
Die Bankguthaben und der Kassenbestand sind mit dem Nennbetrag ausgewiesen.
4. Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00 und ist mit dem Nennwert bilanziert.
5. Rückstellungen
Die Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und tragen allen ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbaren Risiken ausreichend Rechnung. Sie sind in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Soweit die Laufzeit einzelner Rückstellungen mehr als ein Jahr beträgt, wurden diese abgezinst.
6. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. Allgemeine Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung.

III. Allgemeine Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zu Grunde gelegt.
Die Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.

IV. Sonstige Angaben
1. Mitglieder der Geschäftsführung
Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2011 Herr Dogan Güngör

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