KL Immobilien GmbHLiquidiert

41540 Dormagen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Neuss HRB 12662
Eingetragen
15.4.2002
Branche
Vermittlung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für DritteVermittlung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVerwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte
Gegenstand
Vermittlung des Abschlusses und des Nachweises der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume und gewerbliche Räume sowie von Darlehen.

Historie

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Management

NameRolle
Klaudius Linek
seit 16.1.2024
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

KL Immobilien GmbH

Dormagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktivseite

31.12.2011
EUR
31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 233,00 0,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 610,32 119,66
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 28.631,40 15.617,55
2. sonstige Vermögensgegenstände 71.259,40 99.890,80 31.034,98
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 66.627,13(26.579,51)
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.593,33 3.631,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten 584,20 94,71
SUMME AKTIVA 108.911,65 50.498,75

Passivseite

31.12.2011
EUR
31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag 5.767,67 - 8.992,12
III. Jahresüberschuss 35.877,47 14.759,79
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 20.873,40 6.281,15
2. sonstige Rückstellungen 6.000,00 26.873,40 3.800,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.392,10 7.352,11
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 7.392,10 (7.352,11)
2. sonstige Verbindlichkeiten 8.001,01 15.393,11 2.297,82
- davon aus Steuern in EUR: 8.001,01 (2.297,82)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 8.001,01 (2.297,82)
SUMME PASSIVA 108.911,65 50.498,75

Anlagenentwicklung vom 01. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

Bil. Pos. Fibu- Kto Anlagen-Nr. Bezeichnung
1230 27 27001 Microsoft Office home
1230 27 EDV-Software
1230 entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
1300 420 420001 Büroeinrichtung AHK bis
31.12.2005
1300 420 420002 PC
1300 420 Büroeinrichtung
1300 480 480001 GWG bis 31.12.2005
1300 480 480004 Kopierer
1300 480 480005 Roller Tisch un Stühle
Büro
1300 480 480006 Immo PosterWerbeflächenständer
1300 480 Geringwertige Wirtschaftsgüter
1300 485 485001 Zugang Sammelposten
2009
1300 485 Wirtschaftsgüter größer 150 bis 1.000
Euro (Sammelposten)
1300 andere, Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Gesamtsumme
Bil. Pos. AK/HK-Datum AK/HK Beg. Wj AK/HK Ende Wj Zugang
ND %-Satz
1230 28.02.11 0,00 335,25
3/00 33,33 335,25
1230 0,00 335,25
335,25
1230 0,00 335,25
335,25
1300 31.12.05 1.700,21
1/08 60,00 1.700,21
1300 28.02.11 0,00 763,86
3/00 33,33 763,86
1300 1.700,21 763,86
2.464,07
1300 31.12.05 1,00
1/00 100,00 1,00
1300 14.03.11 0,00 293,27
1/00 100,00 0,00
1300 23.09.11 0,00 151,14
1/00 100,00 0,00
1300 28.04.11 0,00 162,86
1/00 100,00 0,00
1300 1,00 607,27
1,00
1300 31.12.09 197,34
5/00 20,00 197,34
1300 197,34
197,34
1300 1.898,55 1.371,13
2.662,41
Gesamtsumme 1.898,55 1.706,38
2.997,66
Bil. Pos. Abgang Umbuchung Zuschreibung Abschr. Kum. Abschr. Wj RBW Ende Wj RBW Vj
1230 102,25 233,00
102,25 0,00
1230 102,25 233,00
102,25 0,00
1230 102,25 233,00
102,25 0,00
1300 1.699,21 1,00
0,00 1,00
1300 233,86 530,00
233,86 0,00
1300 1.933,07 531,00
233,86 1,00
1300 1,00 0,00
0,00 0,00
1300 293,27 0,00 0,00
293,27 0,00
1300 151,14 0,00 0,00
151,14 0,00
1300 162,86 0,00 0,00
162,86 0,00
1300 607,27 1,00 0,00
607,27 0,00
1300 118,02 79,32
39,34 118,66
1300 118,02 79,32
39,34 118,66
1300 607,27 2.052,09 610,32
880,47 119,66
Gesamtsumme 607,27 2.154,34 843,32
982,72 119,66

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Grundlagen der Rechnungslegung

Der Jahresabschluss der KL Immobilien GmbH wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich der Angaben in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angaben im Anhang ausgeübt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierung

Die Bilanzierungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Die Steuerbilanz wurde auf der Grundlage der Gewinnermittlungsvorschriften des § 5 Abs. 1 EStG erstellt.

Der sich ergebende Steueraufwand der Steuerbilanz entspricht nicht dem Ergebnis der Handelsbilanz.

Bewertung

Eine Änderung hinsichtlich der Bewertungsmethoden ist gegenüber dem Vorjahr nicht zu verzeichnen.

Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bewertungsgrundsätzen des § 252 HGB.

Anlagevermögen

Das abnutzbare Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen entsprechend der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear oder degressiv vorgenommen.

Auf die lineare Methode wird übergegangen, sobald sie zu höheren Abschreibungsbeträgen im Geschäftsjahr führt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen vorgenommen worden.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Rückstellungen

Die übrigen Rückstellungen (Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen) werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. Sofern die Tageswerte über dem Rückzahlungsbetrag lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben zu den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zur Aktivseite

Anlagenentwicklung

Die Aufgliederung der Anlageposten und ihre Entwicklung ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 28.631,40 0,00 15.617,55 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 71.259,40 66.627,13 31.034,98 26.579,51
davon gegenüber Gesellschaftern: TEUR 66,62

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten sind Aufwendungen für Abbonnements die das Geschäftsjahr 2012 betreffen in Höhe von EUR 584,20 (Vorjahr: EUR 94,71) enthalten.

Angaben zur Passivseite

Eigenkapital / Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung der KL Immobilien GmbH schlägt vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2011 in Höhe von EUR 35.877,47 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.392,10 7.392,10 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 8.001,01 8.001,01 0,00

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB

Neben den aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB zu vermerken:

 

Dormagen, 29.12.2012

KL Immobilien GmbH

- Geschäftsführung -

gez. Linek

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