MEZ - Keramik GmbHLiquidiert

56307 Dernbach, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Montabaur HRB 11794
Eingetragen
25.8.1986
Branche
Herstellung von keramischen Haushaltswaren und ZiergegenständenHerstellung von keramischen Erzeugnissen für sonstige technische ZweckeBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Industrielle Herstellung und Vertrieb von keramischen Erzeugnissen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen zu treffen, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks nützlich oder notwendig erscheinen. Sie ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen oder andere Unternehmen zu erwerben.

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Zirfas
seit 8.11.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Raubacher Pfädchen 2, 56317 Urbach
22.800 €
76.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

MEZ - Keramik GmbH

Dernbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 355.576,19 318.461,17
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 438.153,00 433.678,00
III. Finanzanlagen -82.578,81 -115.218,83
B. Umlaufvermögen 1.518.054,09 1.554.233,90
I. Vorräte 962.227,72 938.946,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 442.777,98 462.926,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 113.048,39 152.361,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten 38.607,89 62.790,80
D. Aktive latente Steuern 20.881,05 16.061,10
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.933.119,22 1.951.546,97

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 426.965,84 48.422,19
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Gewinnvortrag 18.422,19 360.328,97
III. Jahresüberschuss 378.543,65 -341.906,78
B. Rückstellungen 266.541,43 413.289,00
C. Verbindlichkeiten 1.239.611,95 1.489.835,78
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.933.119,22 1.951.546,97

Anhang


 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 238 ff. HGB und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften nach den §§ 264 ff. HGB, sowie ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. dem § 275 Abs. 2 HGB gewählt. Ihre Offenlegung unterbleibt gem. § 326 HGB.

Größenabhängige Erleichterungen nach § 288 HGB wurden - soweit möglich- in Anspruch genommen. Auf die Aufstellung eines Lageberichtes wurd nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB verzichtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist unsere Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzmodernisierungsgesetzes vom 25.05.2009 (BilMoG) aufgestellt.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Darstellungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden wurden zum 01. Januar des Geschäftsjahres aus der Bilanz des Vorjahres übernommen.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nominalwert.

Die Bestände an liquiden Mitteln und aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nominalwert angesetzt.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen EUR 200.697,43.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

EUR  17.466,32 Forderungen

EUR 339.190,71 Verbindlichkeiten

Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt EUR 117.769,62.

Im Einzelnen gliedert sich der Gesamtbetrag wie folgt:

EUR 20.881,05 Aktivierung latenter Steuern
EUR 96.888,57 Aktivierung von Vermögensgegenständen zum beizulegenden Zeitwert

Pensionsrückstellungen

Die Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurde nach der versicherungsmathematischen Teilwertmethode gebildet.
zugrunde gelegt wurden:
1. ein durchschnittlicher Marktzins in Höhe von 5,14 % für eine Laufzeit von 15 Jahren
(bekanntgegeben  durch die Deutsche Bundesbank)
2.Berechnung nach der Projected Unit Credit Method (PUC-Methode)
Trendparameter wie Gehalts- und Rententrend sowie Fluktuation sind in der Berechnung geeignet berücksichtigt
3. Sterbetafel nach Dr. Klaus Heubeck "Richttafeln 2005G"


Der unter Pensionsrückstellungen ausgewiesene Betrag in Höhe von EUR 200.697,43 ergibt sich nachSaldierung mit verpfändeten Rückdeckungsversicherungen gem. § 246 Abs. 2 S. 2 HGB. Die Aktivwerte der verpfändeten Firmenrückdeckungsversicherungen wurden als Zeitwert der Versicherungen mit dem Erfüllungsbetrag in Höhe von EUR 96.888,57 saldiert.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 272.242,50 (Vorjahr: EUR 362.857,92).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 472.524,48.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
Bürgschaft, Sicherungsübereignung, Abtretung von Kundenforderungen

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 198.275,90 (Vorjahr: EUR 194.386,73).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 561.959,26 (Vorjahr: EUR 670.825,84).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
allein einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer: Thomas Zirfas, Betriebswirt
allein einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer: Manfred Zerres, Kaufmann
Auf die Angaben der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wurde gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.
Von den Erleichterungen des § 274a HGB wurde Gebrauch gemacht.
Der Jahresabschluss wird gem. § 245 HGB wie folgt unterzeichnet:

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Dernbach, den 05.04.2013
Thomas Zirfas
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.11.2012 festgestellt.

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