Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 119355
Vorher
Catering Britzer Tor GmbH
Eingetragen
23.4.2009
Branche
Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger VerpflegungsdienstleistungenErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtVermittlungstätigkeiten für gastronomische Dienstleistungen
Gegenstand
Die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen des Caterings und von Veranstaltungen, der Anund Verkauf von Lebensmitteln und Getränken, die Lieferung von Speisen und Getränken und Vermietung von Gastronomieequipment sowie die Vermittlung von Personal.

Historie

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Management

NameRolle
Tayfun Imer
seit 5.8.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
49.00%
26.00%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Carsten Zinnau
Berlin
12.250 €
49.00%
Tayfun Imer
Teltow
6.500 €
26.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Tayfun Catering GmbH

(vormals: Catering Britzer Tor GmbH)

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen   129.597,00   144.645,00
I. Sachanlagen 129.597,00   144.645,00  
B. Umlaufvermögen   61.582,31   93.533,82
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 58.305,75   91.661,52  
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 3.276,56   1.872,30  
C. Rechnungsabgrenzungsposten   8.211,12   12.739,71
Summe Aktiva   199.390,43   250.918,53

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital   50.738,44   67.327,16
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00   25.000,00  
II. Gewinnvortrag 42.327,16   3.339,64  
III. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss -16.588,72   38.987,52  
B. Rückstellungen   22.313,04   20.650,59
C. Verbindlichkeiten   126.338,95   162.940,78
Summe Passiva   199.390,43   250.918,53

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012

Tayfun Catering GmbH

1. Allgemeine Angaben

1.1 Gliederung des Jahresabschlusses

Die Bilanz wurde nach § 266 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung nach § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) gegliedert.

Die Restlaufzeiten bei den Forderungen und Verbindlichkeiten werden im

Anhang angegeben.

1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.2.1. Bilanzierungsmethoden

(1) Allgemeines

Im Jahresabschluss sind die Vermögensgegenstände, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Aufwendungen und Erträge vollständig enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite und Erträge nicht mit Aufwendungen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Rückstellungen und die Verbindlichkeiten sind gesondert ausgewiesen und entsprechend gegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen werden nur im zulässigen Rahmen des § 249 HGB gebildet. Sie werden nur aufgelöst, soweit der Grund für die Bildung entfällt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

(2) Inanspruchnahme von Ansatz- und Ausweiswahlrechten

Auf den Ansatz von Aktivierungswahlrechten in Form von Bilanzierungshilfen wurde verzichtet.

Bei den Verbindlichkeiten und Forderungen werden die Restlaufzeiten im Anhang erläutert (§ 268 Abs. 4 und Abs. 5 HGB). Bei den sonstigen Verbindlichkeiten werden die Verbindlichkeiten aus Steuern und die Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit im Anhang angegeben.

1.2.2 Bewertungsmethoden

(1) Allgemeines

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen, der auch tatsächlich und rechtlich nichts entgegensteht. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Der Grundsatz der vorsichtigen Bewertung ist beachtet worden. Insbesondere wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, auch dann, wenn diese erst zwischen dem

Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

(2) Auf die Posten der Bilanz angewandte Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die abnutzbaren Vermögensgegenstände wurden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Anwendung der steuerlich zulässigen Abschreibungssätze nach der linearen

Abschreibungsmethode abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen wurden mit dem Nennbetrag bzw. dem niedrigeren beizulegenden Stichtagswert bewertet.

Die flüssigen Mittel sind mit dem Nominalwert zum Bilanzstichtag angesetzt.

Das Eigenkapital ist mit den Nennbeträgen bewertet. Das gezeichnete Kapital von EUR 25.000,00 betrifft das Stammkapital der Gesellschaft.

Rückstellungen

Die gebildeten Rückstellungen sind nur in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt worden, der sich nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ergibt.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert worden.

2. Angaben zum Jahresabschluss

2.1. Erläuterungen zur Bilanz

2.1.1. Aktiva

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von TEUR 62 sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von TEUR 14 enthalten. Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Angaben zu den Verbindlichkeiten sind im nachstehenden Verbindlichkeitenspiegel enthalten:

Verbindlichkeiten Gesamtbetrag
EUR
bis 1 Jahr
EUR
1-5 Jahre
EUR
mehr als 5 Jahre
EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 103.630,33 27.350,46 76.279,87 0,00
  (110.690,13) (26.609,52) (84.080,61) (0,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.573,01 8.573,01 0,00 0,00
  (35.751,46) (35.751,46) (0,00) (0,00)
3. sonstige Ver- bindlichkeiten 16.499,19 14.135,61 0,00 0,00
(Vorjahr) (16.499,19) (16.499,19) (0,00) (0,00)
- davon aus Steuern 7.816,26      
  (7.386,27)      
- gegenüber Gesellschaftern 151,47      
  (2.141,84)      
  126.338,95 50.059,08 76.279,87 0,00
  (162.940,78) (78.860,17) (84.080,61) (0,00)

Es bestehen keine Verbindlichkeiten, die erst nach dem Bilanzstichtag entstehen.

Haftungsverhältnisse

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

2.1.3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus Mietverträgen für die Räume der Gesellschaft bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen von TEUR 32 p.a..

2.2. Ausführungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung entfallen grundsätzlich aufgrund der Erleichterungen nach § 288 HGB.

3. Sonstige Ausführungen

3.1. Geschäftsführerin der Gesellschaft im Berichtsjahr:

Heike Imer, Berlin bis 31.07.2013

Geschäftsführer der Gesellschaft:

Tayfun Imer, Berlin bis ab 01.08.2013

Er ist von den Beschränkungen nach § 181 BGB befreit.

Aufgrund der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB wurde auf die Angaben des § 285 Nr. 9 a HGB verzichtet.

Aufgrund der weiteren Schutzklausel gemäß §§ 325 Abs. 1 Satz 4, 326 Satz 1 HGB wird für die Offenlegung der Abschlussunterlagen beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers auf die Vorlage des Vorschlags und des Beschlusses über die Verwendung des Ergebnisses verzichtet.

3.2. Angaben zu Arbeitnehmern

Bei der Gesellschaft werden fünf Arbeitnehmer beschäftigt .

4. Unterschrift des Geschäftsführers

 

Berlin, den 31. Oktober 2013

Tayfun Catering GmbH

Tayfun Imer, Tayfun Catering GmbH

 

Berlin, den 31. Oktober 2013

Tayfun Imer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 25.11.2013

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