bbk digitalkonzeption GmbH

Judengasse 5, 57627 Hachenburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Siegburg HRB 10657
Vorher
bbk Informationsverarbeitung GmbH
Eingetragen
4.6.2002
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieUnternehmensberatung
Gegenstand
Die technische und logistische Unternehmensberatung, die Entwicklung von technischen und logistischen Konzepten, die Entwicklung von Individualund Standard-Software, der Vertrieb von zu den Eigenentwicklungen benötigten Standard-Soft- und Hardware-Komponenten

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Markus Knittler
seit 21.7.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

80.00% identifiziert20.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
20.00%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Lohmar
20.880 €
40.00%
Hachenburg
20.880 €
40.00%

Beteiligungen

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

bbk digitalkonzeption GmbH

Sankt Augustin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Anlage I Bilanz zum 31. Dezember 2012

A K T I V A

31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 94.146,66 94.436,66
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte 10.758,00 23.550,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 37.866,14 50.393,31
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 48.094,61 56.348,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten 82,64 14,50
SUMME AKTIVA 190.949,05 224.744,02

P A S S I V A

   
  31.12.2012 31.12.2011
  EUR EUR
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 52.200,00 52.200,00
II. Bilanzgewinn 36.099,84 19.072,27
B. Rückstellungen 12.730,00 17.213,87
C. Verbindlichkeiten 89.919,21 128.409,88
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 7.848,00
SUMME PASSIVA 190.949,05 224.744,02

Anlage I Anhang für das Geschäftsjahr 2012

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände EUR 41T EUR 41T EUR 50T EUR 50T

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 52.200,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Im Posten Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von € 2.572,27 enthalten.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Urlaubsverpflichtungen, Aktenaufbewahrung sowie Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses.

Verbindlichkeitenspiegel

Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
kleiner 1 Jahr 1 bis 5 Jahre größer 5 Jahre
Art der Verbindlichkeit zum 31.12.12 EURT EURT EURT EURT
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1 1 - -
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3 3 - -
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 77 77 - -
Sonstige Verbindlichkeiten 9 9 - -
  90 90 - -

 

Bonn, den 02.10.2013

Markus Knittler

- Geschäftsführer -

Michael Flammersheim

- Geschäftsführer -

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