Gebr. Fussenegger GmbHLiquidiert

König-Ludwig-Straße 12, 87645 Schwangau, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kempten HRB 9510
Eingetragen
16.7.2007
Branche
Herstellung von KüchenmöbelnHerstellung von Türen und Fenstern aus HolzHerstellung von Ladenmöbeln und sonstigen Objektmöbeln
Gegenstand
Der Betrieb einer Tischlerei, die den maßgefertigten Innenausbau privater Wohnbereiche und Küchen, Hotelzimmerund Objekteinrichtungen sowie den Ladenbau umfasst.

Historie

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Management

NameRolle
Martin Fussenegger
seit 16.7.2007
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Gebr. Fussenegger GmbH

Schwangau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 11.000,00
B. Anlagevermögen 84.712,00 78.681,70
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.646,00 1.476,00
II. Sachanlagen 83.066,00 77.205,70
C. Umlaufvermögen 99.599,19 82.537,75
I. Vorräte 9.900,00 13.126,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 89.647,76 59.481,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 51,43 9.930,65
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.455,78 2.496,01
Bilanzsumme, Summe Aktiva 186.766,97 174.715,46

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 70.942,15 68.963,77
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -11.000,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 14.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 43.963,77 14.206,58
III. Jahresüberschuss 12.978,38 29.757,19
B. Rückstellungen 23.978,40 31.533,63
C. Verbindlichkeiten 91.846,42 74.218,06
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 46.318,42 25.218,06
Bilanzsumme, Summe Passiva 186.766,97 174.715,46

Anhang


 

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010
 

A. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Bilanzierungsmethoden

Die Gesellschaft ist als "Kleine Kapitalgesellschaft" gemäß § 316 ff. HGB einzuordnen.
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches erstellt.
Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für "Kleine Kapitalgesellschaften" im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB Anwendung.
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der allgemeinen Ansatzvorschriften gemäß
§§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268-274a, 276-278, erstellt.

2. Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der allgemeinen Bewertungsvorschriften gemäß
§§ 252-256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 279-283 HGB, erstellt.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der allgemeinen Bewertungsvorschriften für Kaufleute gemäß §§ 252-256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 279-283 HGB, erstellt.

Die Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Im einzelnen erfolgt die Bewertung wie folgt:


AUSSTEHENDE EINLAGEN
Die ausstehende Einlage betrifft die nicht eingeforderte Einlage der Gesellschafter 11.000,00.

ANLAGEVERMÖGEN

Immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen angesetzt.

Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti bzw. mit den Herstellkosten bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear bzw. degressiv unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern mit den steuerlich zulässigen Höchstsätzen.


UMLAUFVERMÖGEN

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit den Anschaffungskosten oder den niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

fertige Erzeugnisse sind zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihren Nominalwerten angesetzt. Forderungen in ausländischer Währung wurden mit dem Kurs zum Bilanzstichtag angesetzt. Erkennbare Risiken sind mit Einzel- und Pauschalwertberichtigungen erfaßt. (Davon gegen Gesellschafter: Euro 0,00)

sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihren Nominal- und Barwerten angesetzt. (Davon gegenüber Gesellschafter: Euro 33.100,74)

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.

RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Rechnungsabgrenzungsposten sind zeitanteilig zu Anschaffungskosten bewertet.

EIGENKAPITAL

Das gezeichnete Kapital beträgt Euro 25.000,00 und wird gehalten von:

 Herrn Martin Fussenegger Euro 12.500,00
 Herrn Thomas Fussenegger Euro 12.500,00

RÜCKSTELLUNGEN

Steuerrückstellungen sind anhand überschlägiger Berechnungen in Höhe des voraussichtlichen Anfalls aufgrund des steuerlichen Gewinns dotiert.

sonstige Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dotiert.

VERBINDLICHKEITEN

sämtliche Verbindlichkeiten sind zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt (Davon gegenüber Gesellschaftern: Euro 0,00). Fremdwährungsverbindlichkeiten sind mit dem Kurs zum Bilanzstichtag umgerechnet. Es bestehen Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit über 5 Jahren in Höhe von Euro 45.528,00.


B. SONSTIGE ANGABEN

Die Geschäftsführung oblag im Berichtszeitraum

 Herrn/Frau Martin Fussenegger, Schwangau und
 Herrn/Frau Thomas Fussenegger, Schwangau.

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB.

Schwangau, den ....................................





............................................. ............................................. 
Martin Fussenegger Thomas Fussenegger
 Geschäftsführer/-in Geschäftsführer/-in

 
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.12.2011 festgestellt.

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