Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 21388
Eingetragen
25.10.2000
Branche
Entwicklung und Programmierung von InternetpräsentationenIngenieurbüros für TragwerksplanungTätigkeiten von Werbeagenturen
Gegenstand
das Design und die Implementierung von Internetpräsenzen und Multimediaprodukten sowie die Entwicklung von internetbasierten Datenbanken und Kommunikationslösungen für stationäre und mobile Geräte und die Bereitstellung des dazugehörigen Services.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Niels Mache
seit 28.9.2005
Vorstandsmitglied

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

struktur Aktiengesellschaft

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Handelsbilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 166.697,51 114.129,51
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,50 2,50
II. Sachanlagen 163.285,01 110.717,01
III. Finanzanlagen 3.410,00 3.410,00
B. Umlaufvermögen 1.341.744,82 1.377.912,14
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 416.309,23 595.599,81
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 15.441,64 14.326,47
II. Wertpapiere 391.833,57 367.900,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 533.602,02 414.412,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.874,60 2.762,57
Aktiva 1.510.316,93 1.494.804,22

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 1.171.841,04 1.121.986,12
I. Gezeichnetes Kapital 124.284,00 124.284,00
II. Kapitalrücklage 10.000,00 10.000,00
III. Gewinnvortrag 863.418,57 819.985,78
IV. Jahresüberschuss 174.138,47 167.716,34
B. Rückstellungen 22.018,00 57.828,87
C. Verbindlichkeiten 111.841,91 104.403,85
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 111.841,91 104.403,85
D. Rechnungsabgrenzungsposten 204.615,98 210.585,38
Passiva 1.510.316,93 1.494.804,22

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zum Unternehmen

Firma: struktur AG
Sitz: Stuttgart
Datum des Registereintrags: 29.06.2001
Registergericht: Stuttgart
Register-Nummer: HRB 21388

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der struktur AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG). Ergänzend sind für die Geschäftsjahre 2016 ff. die Vorschriften des am 23.07.2015 in Kraft getretenen Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes (BilRUG) berücksichtigt worden.
 

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich an den handelsrechtlichen Vorschriften ausgerichtet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, in Anlehnung an die von der Finanzverwaltung aufgestellten Abschreibungstabellen oder der entsprechenden gewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

Beteiligungen


Euro
Nextcloud GmbH
3.410,00


Die Beteiligung wurde mit den Anschaffungskosten bewertet.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 800,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen und Wertpapiere wurden zu Nennwerten bewertet. Für am Stichtag erkannte Einzelrisiken sowie allgemeine Ausfall- und Kreditrisiken wurden, soweit erforderlich, Wertberichtigungen in ausreichender Höhe vorgenommen.

Die Bewertung des Kassenbestandes sowie der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgte zum Nominalbetrag.

Die Bewertung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte ebenfalls zu Nennwerten. Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden Auszahlungen / Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand / Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag bewertet. Nicht einbezahlte Teile des gezeichneten Kapitals sind, soweit vorhanden, vom gezeichneten Kapital auf der Passivseite offen abgesetzt (Nettomethode).

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

Soweit Rückstellungen auf Grund der Anwendung des § 253 HGB n.F. auf- oder abzuzinsen waren, sind die Erträge bzw. Aufwendungen hieraus in der Gewinn- und Verlustrechnung unter dem Posten "Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge/Aufwendungen" ausgewiesen.

Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. Sofern die Tageswerte am Stichtag über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Soweit der Jahresabschluss Sachverhalte enthält, die auf fremde Währung lauten, wurden diese in Euro umgerechnet.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Zuordnung zu mehreren Bilanzposten

Folgende Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden:

Ausgewiesene Position
Euro

Mögliche weitere Position
Ford.gg Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis
0,00

Sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Forderungen
32.640,70

Forderungen gegen verbundene Unternehmen


Geschäftsjahresabschreibung
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus der Entwicklung des Anlagevermögens zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abschreibung ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit auch diese Beträge.

Verbindlichkeitsspiegel (nach Restlaufzeiten gegliedert)

Bezeichnung


davon mehr


bis 1 Jahr
größer 1 Jahr
als 5 Jahre
gesamt

Euro
Euro
Euro
Euro
Verbindlichkeiten Lieferung/Leistung
45.801


45.801
Sonstige Verbindlichkeiten
66.041


66.041

111.842
0
0
111.842


Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 5.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer (oder Vorstände und Aufsichtsräte)

Gem. § 285 Nr. 9c HGB ist über die zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Kredite folgendes zu berichten:

Niels Mache

Betrag
Tilgung im GJ
Neuausreichung im GJ
Zinssatz
Besicherung
31.12.2022
Euro
Euro
%

38.302,87

0,00
0,5%
keine



Unterschrift der Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Niels Mache


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.09.2023 festgestellt.

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