Stammdaten

Register
Amtsgericht Passau HRB 7285
Eingetragen
17.12.2007
Branche
Herstellung von nicht elektrischen Haushaltsartikeln aus MetallHerstellung von Schneidwaren und Bestecken aus unedlen MetallenHerstellung von keramischen Haushaltswaren und Ziergegenständen
Gegenstand
Industrieelle Herstellung und Vertrieb von Kunsthandwerk, vorwiegend aus Metall

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Sabrina Häfele
seit 11.4.2022
Geschäftsführer
Michael Häfele
seit 17.12.2007
Geschäftsführer
Andrea Häfele
seit 17.12.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Michael Häfele
50.00%
Andrea Häfele
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hölzlöd 10, 94474 Vilshofen an der Donau
25.000 €
50.00%
Hölzlöd 10, 94474 Vilshofen an der Donau
25.000 €
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

SAREMO Metalldesign GmbH

Vilshofen an der Donau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 6.484.226,60 6.775.073,22
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.113,00 11.440,00
II. Sachanlagen 6.483.113,60 6.763.633,22
B. Umlaufvermögen 1.399.657,15 1.259.443,73
I. Vorräte 433.537,18 462.483,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 889.305,45 751.070,39
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 76.814,52 45.889,60
Summe Aktiva 7.883.883,75 8.034.516,95

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 5.775.444,04 5.565.533,82
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 5.555.772,00 5.452.943,97
III. Bilanzgewinn 169.672,04 62.589,85
B. allgemeiner passiver steuerlicher Ausgleichsposten 25.819,18 30.238,18
C. Rückstellungen 117.778,94 155.952,78
D. Verbindlichkeiten 1.964.841,59 2.282.792,17
Summe Passiva 7.883.883,75 8.034.516,95

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB i. V. m. § 264a HGB).

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Herstellungskosten der fertigen und unfertigen Erzeugnisse werden nach der retrograden Bewertungsmethode ermittelt. Ausgehend vom Verkaufspreis werden der Gewinnaufschlag sowie die Vertriebs- und Verwaltungskosten abgezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 924.649 0 749.999 1.427

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 50.000 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 1.902.004 285.932 1.616.072
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 2.282.792 346.249 1.936.543
Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer / Vorstand

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Häfele, Michael Geschäftsführer
Häfele, Andrea Geschäftsführerin

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Vilshofen, den

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 12.12.2024.

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