Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 5805
Eingetragen
19.9.1974
Branche
Allgemeine GebäudereinigungSonstige spezielle Reinigung von Gebäuden und MaschinenErbringung von haushaltsbezogenen Dienstleistungen
Gegenstand
Erbringung von Dienstleistungen,insbesondere Gebäudereinigung und Gebäudeerhaltung, einschliesslich der Desinfektion.

Historie

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Management

NameRolle
Marcus Gneiting
seit 19.9.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
55.00%
45.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Tannenbergstraße 32, 70374 Stuttgart
14.300 €
55.00%
Tannenbergstraße 32, 70374 Stuttgart
11.700 €
45.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Gebäude-Service GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Anhang 2011

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2011 bilanziell überschuldet. Eine Überschuldung i. S. d. § 19 Abs. 1 InsO liegt nicht vor, da die Fortführung des Unternehmens nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich ist.

Der Jahresabschluss wurde dementsprechend unter Annahme der Prämisse der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bei beweglichen Wirtschaftsgütern wurden die Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenommen. Die Abschreibungen erfolgen zeitanteilig.

Sämtliche ab dem 1. Januar 2008 zugegangenen, abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 werden in einem jahresbezogenen Sammelposten zusammengefasst und losgelöst vom Zeitpunkt des Zugangs linear über fünf Jahre abgeschrieben. Bewegliche Vermögensgegenstände mit Einzelanschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 410,00 bzw. ab dem 1. Januar 2008 bis EUR 150,00 werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe abgeschrieben.

Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind zu durchschnittlichen Einstandspreisen oder zu niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Soweit erforderlich, werden auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen Einzel-wertberichtigungen vorgenommen.

Das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen für Pensionen werden nach der Anwartschaftsbarwertmethode unter Verwendung der "Richttafeln 2005 G" ermittelt. Der Rechnungszins beträgt 5,14%, die Lohn- und Gehaltssteigerungen 0%.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

Von den sonstigen Verbindlichkeiten bestehen EUR 2.467,05 (Vj. TEUR 0) gegenüber Gesellschaftern.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer ist Herr Marcus Gneiting bestellt.

 

Stuttgart-Bad Cannstatt, 31. Dezember 2012

Geschäftsführung, Marcus Gneiting

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde von den Gesellschaftern am 11. Januar 2013 festgestellt.

Bilanz zum 31. Dezember 2011

A K T I V A

31.12.2010
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen      
Sachanlagen   2.761,00 3.671,00
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte 3.504,28   3.196,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 53.426,22   90.097,13
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 39.016,94   12.318,75
  95.947,44 105.612,54
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   4.791,79 0,00
  103.500,23 109.283,54

P A S S I V A

     
    31.12.2010
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00   26.000,00
II. Kapitalrücklage 20.000,00   20.000,00
III. Verlustvortrag 43.105,05   19.227,30
IV. Jahresfehlbetrag 7.686,74   23.877,75
  -4.791,79 2.894,95
davon nicht durch Eigenkapital gedeckt   4.791,79 0,00
  0,00 2.894,95
B. Rückstellungen   57.991,00 59.199,00
C. Verbindlichkeiten   45.509,23 47.189,59
  103.500,23 109.283,54

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