Woitag Verwaltungs GmbHLiquidiert

04109 Leipzig, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 6321
Vorher
STRATOS SOFTWARE GmbHWoitag Software GmbH
Eingetragen
5.11.1992
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
die Übernahme der persönlichen Haftung bei der Woitag Services GmbH & Co. KG.

Historie

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Management

NameRolle
Frank Werner Woitag
seit 21.12.2020
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Woitag Software GmbH

Zwenkau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.09.2010 bis zum 31.08.2011

Bilanz

Aktiva

31.8.2011
EUR
31.8.2010
EUR
A. Anlagevermögen 399.504,00 550.299,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 369.158,00 519.261,00
II. Sachanlagen 346,00 1.038,00
III. Finanzanlagen 30.000,00 30.000,00
B. Umlaufvermögen 9.905,00 43.109,70
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.667,58 42.970,95
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 6.327,80 6.969,93
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.237,42 138,75
Bilanzsumme, Summe Aktiva 409.409,00 593.408,70

Passiva

31.8.2011
EUR
31.8.2010
EUR
A. Eigenkapital 77.807,72 91.186,94
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 56.000,00 56.000,00
III. Gewinnvortrag 9.622,35 68.163,19
IV. Jahresfehlbetrag 13.379,22 58.540,84
B. Rückstellungen 1.000,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 329.021,27 499.141,76
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 296.266,39 440.183,44
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.580,01 1.580,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 409.409,00 593.408,70

Anhang

I. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss der Woitag Software GmbH wurde gemäß §§ 242 bis
256 HGB sowie den Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften nach §§ 264 bis 283 HGB aufgestellt.
Die Woitag Software GmbH ist, gemessen an den Größenklassen des § 267 HGB, eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung findet das Gesamtkostenverfahren Anwendung.

II.  Angaben und Erläuterungen zur Gliederung und andere formelle Besonderheiten

1. Darstellungsstetigkeit
Der Jahresabschluss ist grundsätzlich unter dem Aspekt der Darstellungsstetigkeit aufgestellt. Soweit von diesem Grundsatz abgewichen wurde, erfolgt eine Erläuterung im Anhang.
III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:
Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln und vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt wurden.

a. Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von regelmäßig 3 bis 7 Jahren bewertet.

b. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 3 bis 5 Jahren angesetzt. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde davon ausgegangen, dass die steuerrechtlich maßgebende betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsverhältnisse entspricht. Es wurde, soweit steuerlich zulässig, von der
linearen und der degressiven Abschreibungsmethode Gebrauch gemacht. Anschaffungsnebenkosten sowie Anschaffungsminderungen sind berücksichtigt.

c. Geringwertige Wirtschaftsgüter, die bis zum Jahr 2010 angeschafft wurden, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten EUR 150 überschreiten und bis EUR 1.000 betragen, werden in einem Sammelposten ausgewiesen und über einem Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben.

d. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind zum Nennbetrag angesetzt.

e. Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

f. Das gezeichnete Kapital ist im Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig als Stammkapital  eingetragen und gleichlautend in der Bilanz zum Nennbetrag angesetzt.

g. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet.

h. Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

i. Fremdwährungsforderungen und/oder -verbindlichkeiten bestanden am Bilanzstichtag nicht.


IV. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Bei der Darstellung der Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens (§ 268 Abs. 2 Satz 1 und 2 HGB) wurde vom Wahlrecht Gebrauch gemacht, das Anlagengitter außerhalb der Bilanz darzustellen.

Anschaffungskosten
Stand
01.09.2010
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
Umb.
EUR
Stand
31.08.2011
EUR
I. Immaterielle Vermögens-gegenstände
1. Software 777.629,20 0,00 0,00 0,00 777.629,20
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst. 7.914,27 0,00 0,00 0,00 7.914,27
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Summe gesamt 815.543,47 0,00 0,00 0,00
815.543,47
Abschreibungen     Buchwerte
Stand
01.09.2010
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
Stand
31.08.2011
EUR
Stand
01.09.2010
EUR
Stand
31.08.2011
EUR
I. Immaterielle Vermögens-gegenstände
1. Software 258.368,20 150.103,00 0,00 408.471,20 519.261,00 369.158,00
II. Sachanlagen  
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst. 6.876,27 692,00 0,00 7.568,27 1.038,00 346,00
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
Summe gesamt 265.244,47 150.795,00 0,00 416.039,47 550.299,00 399.504,00

2. Umlaufvermögen

Sämtliche Forderungen sind innerhalb des nächsten Geschäftsjahres fällig.

Im Übrigen umfasst das Umlaufvermögen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die Guthabenbestände der Gesellschaft.

3. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten die Jahresabschlusskosten.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zum Bilanzstichtag sind innerhalb eines Jahres zur Zahlung fällig.

5. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet die Abgrenzung von Einnahmen aus Softwarepflegeverträgen.

V. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse und finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 bzw. § 268 (7) HGB bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Weitere vermerkpflichtige oder sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden zum 31.08.2011 laut Auskunft der Gesellschaft nicht.

2. Geschäftsführung

Die Geschäftsführung erfolgte im Berichtsjahr durch Herrn Frank Woitag. 

3. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2010/2011 keine Mitarbeiter.

4. Angaben zum Anteilsbesitz gemäß § 285 Nr. 11 HGB

Die Gesellschaft hält an der Stratos TMS Solutions GmbH, Zwenkau einen Anteil von 30.000 €, dies entspricht einem Anteil von 22,88 % am Stammkapital der Gesellschaft.

Das Eigenkapital dieser Gesellschaft beträgt zum 31.08.2011 TEUR 594, der Jahresüberschuss für das GJ vom 01.09.2010 bis 31.08.2011 beträgt TEUR 8.

5. Vorschlag zur Verwendung des Ergebnisses

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von € 13.379,22 unter Verrechnung mit den bestehenden Gewinnvorträgen auf neue Rechnung vorzutragen.

Zwenkau, den 20. Januar 2012

Frank Woitag

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 09.03.2012 festgestellt.

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