MIDITEC - Leverkusen - Vertriebs- und Servicegesellschaft mbHLiquidiert

51379 Leverkusen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 49504
Eingetragen
3.6.2003
Branche
BeteiligungsgesellschaftenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Werkzeugen
Gegenstand
Gegenstand der Gesellschaft ist der Vertrieb von MIDITEC Zeit- und Datensystemen, Standortakquisition, Full-Service, Montage, Erstellung von Pflichtenheften.

Historie

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Management

NameRolle
René Walter Köhne
seit 3.12.2013
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

MIDITEC - Leverkusen - Vertriebs- und Servicegesellschaft mbH

Leverkusen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 12.282,00 19.656,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 9,00 9,00
II. Sachanlagen 12.273,00 19.647,00
B. Umlaufvermögen 163.893,18 177.854,38
I. Vorräte 64.418,76 88.884,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 99.429,53 74.432,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 44,89 14.536,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.176,14 1.167,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva 178.351,32 198.678,28

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 96.405,89 123.674,21
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 67.426,87
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 31.247,34
IV. Bilanzgewinn 71.405,89 0,00
B. Rückstellungen 3.500,00 13.210,89
C. Verbindlichkeiten 78.445,43 61.793,18
Bilanzsumme, Summe Passiva 178.351,32 198.678,28

Anhang


  
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der MIDITEC - Leverkusen Vertriebs- und Servicegesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 erfolgte am 20. Juni 2014.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Verbindlichkeiten

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten stellt sich folgendermaßen dar:
  

Verbindlichkeitenspiegel
 
Gesamt
Laufzeit
 
 
bis 1 Jahr
über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
36.980,33 €
36.980,33 €
-   €
Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen
-   €
-   €
-   €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
23.994,60 €
23.994,60 €
-   €
Verbindlichk. gegenüber verbundenen Unternehmen
-   €
-   €
-   €
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis
-   €
-   €
-   €
Sonstige Verbindlichkeiten
17.470,50 €
17.470,50 €
-   €
Summe
78.445,43 €
78.445,43 €
-   €


Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 78.445,43 .

Bilanzierte Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren lagen nicht vor.

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von Euro 74.674,21 einbezogen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Frank-Bardo Wenks geführt.

Leverkusen, den 26. Juni 2014 gez. René Köhne (Geschäftsführer)
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.06.2014 festgestellt.

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