Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 16692
Eingetragen
19.9.1994
Branche
Großhandel mit industriellen Textil-, Näh- und StrickmaschinenHerstellung von Maschinen für die Textil- und Bekleidungsherstellung und die LederverarbeitungHerstellung von Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung
Gegenstand
Ladeneinrichtungen und Messebausysteme, sowie Metalldruck, Textildruck und Stickerei einschließlich Lizenzvorgabe und Ein- und Verkauf von Maschinen.

Historie

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Management

NameRolle
Inge Donat
seit 25.10.2005
Geschäftsführer
Hannspeter Donat
seit 25.10.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

70469 Stuttgart-Feuerbach, Gustav-Klein-Straße 8
26.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Donat GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.620,00 904,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
II. Sachanlagen 1.617,00 901,00
B. Umlaufvermögen 93.089,95 107.795,65
I. Vorräte 5.124,50 5.379,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 86.304,48 100.597,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.660,97 1.819,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten 271,40 772,84
Bilanzsumme, Summe Aktiva 94.981,35 109.472,49

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 24.054,01 15.288,03
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Verlustvortrag 10.711,97 2.739,27
III. Jahresüberschuss 8.765,98 -7.972,70
B. Rückstellungen 5.186,00 5.000,00
C. Verbindlichkeiten 65.741,34 89.184,46
Bilanzsumme, Summe Passiva 94.981,35 109.472,49

Anhang



A.  Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.


B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Im Einzelnen wird nach folgenden Grundsätzen bewertet::



Anlagevermög e n


Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre unterstellt.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Die Herstellungskosten enthalten Material- und Fertigungseinzelkosten sowie angemessene Teile der notwendigen Gemeinkosten und der Abschreibungen.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Nutzungsdauer beträgt bei technischen Anlagen, bei anderen Anlagen und bei Betriebs- und Geschäftsausstattung zwei bis zehn Jahre.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen sowohl degressiv als auch linear vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

Geringwertige Anlagegüter mit einem Anschaffungswert von Euro 150,00 bis Euro 1.000,00 werden in einem Sammelposten erfasst und auf eine Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter mit einem Anschaffungswert von weniger als Euro 150,00 werden im Zugangsjahr in voller Höhe aufwandswirksam berücksichtigt.


Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren werden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt. Fertige und unfertige Erzeugnisse werden mit den Herstellungskosten angesetzt. Diese umfassen neben den Material- und Fertigungseinzelkosten angemessene Teile der notwendigen Material- und Fertigungsgemeinkosten, allgemeine Verwaltungskosten und der Abschreibungen.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden erkennbare Risiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.


Rechnungsabgrenzungsposten


Hier werden ausschließlich transitorische Posten ausgewiesen.


Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abzuzinsen.


Verbindlichkeiten


Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.


C . Erläuterungen zu den Posten der Bilanz


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr, hierbei handelt es sich ausschließlich um Mietkautionen.


Verbindlichkeiten


Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von Euro 65.741,34 (Vorjahr: Euro 89.184,46). Gegennüber  Gesellschaftern bestanden Verbindlichkeiten in Höhe von Euro 52.879,31 (Vorjahr: Euro 50.018,35).


D .  Sonstige Angaben


Geschäftsführung


Zu einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführern sind bestellt  Herr Hanspeter Donat und Frau Ingeborg Donat. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.


Stuttgart, 29. Juni 2012


Die Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.07.2012 festgestellt.

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