buchner consulting gmbhLiquidiert

24149 Kiel, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kiel HRB 8173 KI
Eingetragen
12.6.2006
Branche
UnternehmensberatungArchitekturbüros für HochbauErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens sind die umfassende Beratung und Unterstützung selbständig Tätiger im Gesundheits- und Sozialwesen in allen betriebswirtschaftlichen Fragen sowie alle damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte, ausgenommen die Besorgung fremder Rechtsanlegenheiten und die Hilfeleistungen in Steuersachen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
Ralf Buchner
seit 17.4.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Germany
15.000 €
50.00%
11.250 €
37.50%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

buchner consulting gmbh

Schwentinental

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 77.605,00 107.147,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 76.299,00 105.599,00
II. Sachanlagen 1.306,00 1.548,00
B. Umlaufvermögen 89.756,07 55.653,05
I. Vorräte 0,00 1.620,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 88.981,44 53.805,92
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 774,63 227,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten 467,95 132,63
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 97.828,60 103.220,49
Summe Aktiva 265.657,62 266.153,17

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Verlustvortrag 133.220,49 26.199,72
III. Jahresüberschuss 5.391,89 -107.020,77
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 97.828,60 103.220,49
B. Rückstellungen 4.345,00 5.000,00
C. Verbindlichkeiten 231.383,19 235.832,75
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 231.383,19 235.832,75
D. Rechnungsabgrenzungsposten 29.929,43 25.320,42
Summe Passiva 265.657,62 266.153,17

Anhang


 


I. Allgemeine Hinweise
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesell­schaften i.S. von § 267 Abs. 1 HGB. Es werden die Erleichterungen gem. § 267, § 274 a, §276 und § 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft macht von der Erleichterung des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB (Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Lageberichtes) Gebrauch.


II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nach­folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vermindert. Der Firmenwert wird entsprechend der neuen Regelungen nach dem BilMoG über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraus­sichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen linear vermindert. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind auf der Basis von Einzelkalkulationen, die auf der aktuellen Betriebsabrechnung beruhen, zu Herstellungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksich­tigt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich in voller Höhe um Forderungen gegen einen Gesellschafter. Diese Forderung resultiert in voller Höhe aus Lieferungen und Leistungen.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Eigenkapital
Die Gesellschaft weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von EUR 97.828,60 aus und ist damit buchmäßig überschuldet. Eine tatsächliche Über­schuldung liegt jedoch nicht vor, da die Buchner und Partner GmbH, Schwentinental eine Rangrücktrittserklärung abgegeben hat. Weiterhin gehen die gesetzlichen Vertreter von der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aus.


Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 231.383,19 (i.V. EUR 235.832,75) beträgt bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind EUR 214.271,85 (i.V. EUR 185.869,25) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern. In den sonstigen Verbindlichkeiten sind EUR 17.825,96 (i.V. EUR 35.931,44) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern. In den sonstigen Verbindlichkeiten sind EUR 17.825,96 (i.V. EUR 35.391,44) aus­gewiesen.

Die Verbindlichkeiten aus Steuern betragen EUR 3.786,96 (i.V. EUR 4.994,95).


IV. Sonstige Angaben


Geschäftsführung

- Herr Ralf Buchner, Kaufmann, Kiel


Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB haben nicht bestanden.


Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen im Sinne des § 285 Nr. 3 HGB haben nicht bestanden.



Schwentinental, den 28. Februar 2012



 
 Ralf Buchner
 (Geschäftsführer)

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.03.2012 festgestellt.

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