Morreale-Reisen-GmbHLiquidiert

66763 Dillingen (Saar), DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 14425
Eingetragen
16.6.2004
Branche
Betrieb von Bahnhöfen für den Personenverkehr einschließlich OmnibusbahnhöfenVermittlungstätigkeiten für die PersonenbeförderungPersonenbeförderung im Linienverkehr auf der Straße
Gegenstand
Der Betrieb von Omnibussen im Reise-, Linien- und Gelegenheitsverkehr sowie die Vermittlung von Bahn-, Flug- und Busreisen.

Historie

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Management

NameRolle
Giuseppa Morreale
seit 21.4.2016
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

12.500 €
50.00%
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Morreale-Reisen-GmbH

Dillingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz 2010

Aktiva in EUR

Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 6.500,00
00001 KonzesAusstehende Einlagen nicht gefordert 6.500,00
A. Anlagevermögen
II. Sachanlagen
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 17.110,79
00340 Busse 16.872,79
00485 Geringwertige Wirtschaftsgüter größer 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten) 100,00
00490 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 138,00
Summe II. Sachanlagen   17.110,79
Summe A. Anlagevermögen   17.110,79
B. Umlaufvermögen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 180,00
01445 Ford.a.Lief.u.Leist. zum allg. USt-Satz oder eines Kleinunternehmers (EUR) 180,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 29.660,00
01470 Ford. aus Lieferungen u. Leistungen geg. verb. Unternehmen 29.660,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 3.056,63
01500 Sonstige Vermögensgegenstände 1.006,91
01525 Kautionen 753,03
01549 Körperschaftsteuerrückforderung 6,28
01571 Anrechenbare Vorsteuer 7 % 32,92
01576 Anrechenbare Vorsteuer 19 % 3.891,92
01776 Umsatzsteuer 19 % -2.073,55
01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen -560,88
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 32.896,63
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 8.666,15
01000 Kasse 7.398,46
01200 Bank 1.094,36
01210 Bank 1 173,33
Summe B. Umlaufvermögen 41.562,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.683,00
00980 Aktive Rechnungsabgrenzung 1.683,00
Summe Aktiva 66.856,57

Passiva in EUR

A. Eigenkapital
I. Kapital
Gezeichnetes Kapital
00800 Gezeichnetes Kapital 25.000,00
Summe I. Kapital 25.000,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag -136.407,30
00868 Verlustvortrag vor Verwendung -136.407,30
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 3.421,17
Summe A. Eigenkapital -107.986,13
C. Rückstellungen
3. sonstige Rückstellungen 2.310,40
00972 Rückst. - für Offenlegungskosten 300,00
00977 Rückst. - Abschluß- und Prüfungskosten 2.010,40
Summe C. Rückstellungen 2.310,40
D. Verbindlichkeiten
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 38.627,52
01620 Verbindlichkeiten gg Kreditinstitute KSK Dar 5200870094 (EUR) 28.800,00
01621 Verbindlichkeiten gg Kreditinstitute KSK Dar 6100147898 (EUR) 1.429,52
01622 Verbindlichkeiten gg Kreditinstitute FGA (EUR) 8.398,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 313,72
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 313,72
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 11.075,00
01635 Verb. aus Lief.u. Leist. geg.verb. Unternehmen - Restlfzt. 1 bis 5 Jahre 11.075,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 122.516,06
01651 Verb. aus Lieferung u. Leistungen geg. Gesellschafter Cuffaro 1.499,55
01652 Verb. aus Lieferung u. Leistungen geg. Gesellschafter- Montana 117.355,50
01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 2.092,76
01741 Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer 559,53
01742 Verb. im Rahmen der sozialen Sicherheit 7,50
01743 Verb. im Rahmen der sozialen Sicherheit - Restlaufzeit bis 1 Jahr -588,84
01789 Umsatzsteuer laufendes Jahr 1.489,67
01791 Umsatzsteuer frühere Jahre 100,39
Summe D. Verbindlichkeiten 172.532,30
Summe Passiva 66.856,57

Gewinn- und Verlustrechnung 2010

in EUR
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Umsatzerlöse 160.195,71
08100 Steuerfreie Umsätze - § 4 USTG 146.260,54
08110 Sonstige steuerfreie Umsätze Inland 3.600,00
08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer 10.327,67
08500 Provisionserlöse 7,50
Sonstige betriebliche Erträge 2.575,61
08605 Erlös Auflösung der Rückstellungen 1.989,60
08920 Verwendung von Gegenständen f. Zwecke außerh. d. Unternehmens 19 % USt 586,01
Personalaufwand -33.036,90
04110 Löhne -28.219,37
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen -6.037,29
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft -600,00
04150 Krankengeldzuschüsse -604,24
04155 Zuschüsse der Agenturen für Arbeit (Haben) 2.424,00
Abschreibungen -24.695,21
04830 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude) -42,00
04832 Abschreibungen auf Kfz -24.537,21
04862 Abschreibungen auf den Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter -116,00
Andere betriebl. Aufwendungen
Raumkosten -7.521,51
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) -6.547,40
04211 Miete Bewegliche -472,42
04240 Gas, Strom, Wasser -437,85
04260 Instandhaltung betrieblicher Räume -63,84
Versicherungen, Beiträge und Abgaben -1.101,31
04360 Versicherungen -574,83
04380 Beiträge -222,90
04385 GEMA -278,58
04397 Steuerl. nicht abzugsfähige Verspätungszuschl. u. Zwangsgelder -25,00
Fahrzeugkosten -22.047,66
04520 Kfz - Versicherungen -11.763,00
04530 Laufende Kfz - Betriebskosten -4.523,90
04540 Kfz - Reparaturen -5.689,23
04555 Lizensen -62,00
04560 Mautgebühren -9,53
Werbe- und Reisekosten -7.139,24
04610 Werbekosten -100,00
04650 Bewirtungskosten -40,00
04655 Nicht abzgf. Betriebsausg. a. Werbe-, Repräsentations-u.Reisek. (n.abziehbar) -256,75
04660 Reisekosten Arbeitnehmer -1.498,66
04670 Reisekosten Unternehmer -1.335,02
04673 Reisekosten Unternehmer, Fahrtkosten -474,71
04674 Reisekosten Unternehmer Verpflegungsmehraufwand -21,00
04676 Reisekosten Unternehmer Übernachtungsaufwand -172,89
04685 Reisekosten Kunden -3.240,21
verschiedene betriebliche Kosten -59.374,00
04909 Fremdleistungen/Fremdarbeiten -705,55
04910 Porto -68,70
04920 Telefon -2.930,09
04921 Telefon ohne VST -150,00
04930 Bürobedarf -534,86
04950 Rechts- und Beratungskosten -1.989,60
04955 Buchführungskosten -3.909,40
04970 Kosten des Geldverkehrs -332,36
04971 Mahnkosten/SZ -301,10
04972 Anteile an verbundene Unternehmen -48.427,34
04980 Betriebsbedarf -25,00
Summe Andere betriebl. Aufwendungen -97.183,72
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10,00
02680 Zinsähnliche Erträge 10,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.763,32
02100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.763,32
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5.102,17
Sonstige Steuern -1.681,00
04510 Kfz - Steuern -1.681,00
Jahresüberschuss 3.421,17

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss 2010 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Er schließt mit einer Bilanzsumme von EUR 66.856,57 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von EUR 3.421,17 aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2010 nachgewiesen.

 

Dillingen, den 10.04.2012

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