Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 739387
Eingetragen
23.2.2007
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Erbringung von Beratungs-, Managementund sonstigen Dienstleistungen im Bereich der Softwareerstellung, Datenverarbeitung und Betriebsorganisation sowie allgemeine Unternehmensberatung und damit zusammenhängende Dienstleistungen, Ideen zur Beratung und Unternehmensentwicklung, Vermittlung von Kontakten und Geschäften, Vertrieb von Hardware und Hardware-Elementen, Serviceleistungen und Seminare für Privatpersonen sowie sonstige Serviceleistungen für Unternehmen im weitesten Sinne

Historie

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Management

NameRolle
Denny Kynast
seit 16.12.2013
Prokura
Frank Konietzke
seit 16.12.2013
Geschäftsführer
Mario Weiss
seit 24.11.2011
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

mind-IT GmbH

Schorndorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

31.12.2012 31.12.2011
EUR
EUR EUR
ANLAGEVERMÖGEN
Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 62,00 144,00
62,00 144,00
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 10.263,00 30.790,00
Technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 44.910,00 47.725,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
55.173,00 78.515,00
Finanzanlagen
55.235,00 78.659,00
UMLAUFVERMÖGEN
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 27.642,35 12.874,25
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 412.825,71 164.857,59
Sonstige Vermögensgegenstände 9.956,63 9.600,00
450.424,69 187.331,84
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.434,25 55.302,90
460.858,94 242.634,74
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 0,00 0,00
516.093,94 321.293,74

PASSIVA

31.12.2012 31.12.2011
EUR
EUR EUR
EIGENKAPITAL
Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
Kapitalrücklage 0,00 0,00
Gewinnvortrag 150.344,50 73.824,53
Jahresüberschuss 129.532,74 76.519,97
304.877,24 175.344,50
RÜCKSTELLUNGEN
Steuerrückstellungen 43.523,00 10.921,00
Sonstige Rückstellungen 34.200,00 48.300,00
77.723,00 59.221,00
VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.498,95 71,26
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 104.081,36 59.949,99
Sonstige Verbindlichkeiten 23.913,39 26.706,99
133.493,70 86.728,24
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 0,00 0,00
516.093,94 321.293,74

Gewinn- und Verlustrechnung für 2012

2012 2011
EUR
EUR EUR
Umsatzerlöse 969.818,62 389.537,94
Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00
Sonstige betriebliche Erträge 35.189,93 10.506,75
1.005.008,55 400.044,69
Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0,00 0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 9.094,99 8.954,98
Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 616.754,18 192.871,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 99.091,72 14.694,36
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 28.179,10 3.440,87
Sonstige betriebliche Aufwendungen 144.069,24 77.882,37
897.189,23 297.843,64
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - 376,74 - 294,41
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 681,78 10,32
305,04 - 284,09
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 107.514,28 102.485,14
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 30.582,31 28.311,10
Sonstige Steuern 412,00 351,00
30.994,31 28.662,10
Jahresüberschuss 76.519,97 73.823,04

Anhang für 2012

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die zu den einzelnen Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung vorgeschriebenen Angaben wurden in Ausübung des Wahlrechts nach § 284 Abs. 1 HGB in den Anhang aufgenommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen erfolgt die Bilanzierung und Bewertung wie folgt:

Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum der Nutzung planmäßig abgeschrieben.

Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibung sind die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten auf die Geschäftsjahre verteilt worden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Anlagezugänge werden teils nach der linearen, teils nach der degressiven Methode abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter i. S. d. § 6 Abs. 2a EStG werden in einen jahrgangsbezogenen Sammelposten eingestellt und über eine Dauer von fünf Jahren gleichmäßig oder jetzt wieder im Jahr der Anschaffung abgeschrieben.

Vorräte werden zu Anschaffungskosten oder zu niedrigeren Marktpreisen bewertet. ***bei Produktionsgesellschaften: Die Herstellungskosten enthalten Material- und Fertigungseinzelkosten sowie angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten.*** Bestehende Verwertbarkeitsrisiken wegen Ungängigkeit oder Überbevorratung werden durch angemessene Wertabschläge berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen, uneinbringliche Forderungen werden ausgebucht.

Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 3 % (Vj. 3 %) auf den um die einzelwertberichtigten Forderungen und die Umsatzsteuer verminderten Forderungsbestand gebildet.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen werden gegenüber allen Unternehmen der Würth-Gruppe ausgewiesen, bei denen die Würth-Familienstiftungen direkt (Konzernobergesellschaften) oder indirekt/mit industrieller Führerschaft beteiligt sind.

Aufgrund eines einheitlichen Führungs- und Aufsichtsgremiums bilden die Konzernobergesellschaften, an denen die sechs Würth-Familienstiftungen mehrheitlich direkt beteiligt sind, einen Gleichordnungskonzern. Daher werden diese Gesellschaften und deren Tochtergesellschaften als "verbundene Unternehmen" betrachtet.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle am Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Transaktionskurs eingebucht. Kursverluste, die bis zum Stichtag durch Realisation oder Bewertung mit dem Stichtagskurs entstehen, werden ergebniswirksam berücksichtigt.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Positionen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von TEUR 0 (Vj. TEUR 0) enthalten. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von TEUR 246 (Vj. TEUR 73).

Gezeichnetes Kapital

Das voll eingezahlte gezeichnete Kapital beträgt unverändert EUR 25.000,00.

Verbindlichkeiten

Restlaufzeit Restlaufzeit
31.12.2012
TEUR
bis zu einem Jahr
TEUR
31.12.2011
TEUR
bis zu einem Jahr
TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 106 106 60 60
Sonstige Verbindlichkeiten 24 24 27 27
davon aus Steuern 24 24 25 25
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0 0 0 0

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 0 (Vj. TEUR 0).

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Position sind Zinserträge von verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 0 (Vj. TEUR 0) enthalten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Position sind Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 0 (Vj. TEUR 1) enthalten.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Geschäftsführer im Geschäftsjahr waren:

 

Lars Hennig

Geschäftsführer

 

Mario Weiss

Geschäftsführer

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Gesellschafterversammlung hat beschlossen, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2012 einen Betrag in Höhe von Euro 129.532,74 auszuschütten und den restlichen Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Konzernabschluss

Die Gesellschaft ist Mutterunternehmen für die in der Aufstellung des Anteilsbesitzes aufgeführten Tochterunternehmen i. S. d. § 290 HGB, die damit auch verbundene Unternehmen i. S. d. § 271 Abs. 2 HGB sind.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Würth-Gruppe einbezogen, der als gleichgeordnete Mutterunternehmen insbesondere die Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau-Gaisbach, die Würth Beteiligungs-GmbH & Co. KG, Künzelsau und einige andere Gesellschaften der Würth-Gruppe einbezieht. Der Konzernabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

 

Schorndorf, im März 2013

mind-IT GmbH

Die Geschäftsführung

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

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