Magic Devices GmbHLiquidiert

80807 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 146000
Eingetragen
3.1.2003
Branche
Großhandel mit Geräten der UnterhaltungselektronikGroßhandel mit elektrischen HaushaltsgerätenGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
Vertrieb von notebooks und anderen EDV-Produkten.

Historie

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Management

NameRolle
Yuriy Karalnik
seit 3.1.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Magic Devices GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 54.068,00 17.305,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 23.650,00 0,00
II. Sachanlagen 30.418,00 17.305,00
B. Umlaufvermögen 518.837,76 792.515,14
I. Vorräte 402.258,42 696.471,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 116.228,41 94.419,60
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.700,00 1.132,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 350,93 1.623,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.910,89 366,67
Bilanzsumme, Summe Aktiva 576.816,65 810.186,81

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 70.575,32 61.554,22
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 36.554,22 15.564,14
III. Jahresüberschuss 9.021,10 20.990,08
B. Rückstellungen 11.612,50 26.041,01
C. Verbindlichkeiten 494.628,83 722.591,58
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 405.483,45 631.927,37
Bilanzsumme, Summe Passiva 576.816,65 810.186,81

Anhang


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
 
1. Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften i. S. d. § 267 Absatz 1 HGB erstellt.

2. Der Jahresabschluss wurde vor Berücksichtigung der Ergebnisverwendung sowie unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt.

II. Erläuterungen zur Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung


1. Angabe der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 284  (2) Nr. 1 HGB)

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie des Sachanlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten, die durch planmäßige lineare und degressive Abschreibungen gemindert wurden. Die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände wurde entsprechend der steuerlichen Grundsätze ermittelt. Von der Bewertungsfreiheit gem. § 6 (2) EStG wurde Gebrauch gemacht. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von Euro 150,00 (netto) wurden im Geschäftsjahr voll abgeschrieben. Für geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von Euro 1.000,00 (netto) wurde die Pool-Abschreibung berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Einzelwertberichtigungen waren nicht erforderlich. Für das allgemeine Kreditrisiko wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % der Nettoforderungen gebildet. 

Flüssige Mittel sind mit Nennbeträgen bilanziert. Rechnungsabgrenzungsposten wurden gebildet für Ausgaben vor dem Abschluss-Stichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschluss-Stichtag darstellen.

Bei der Bildung der Rückstellungen wurde den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie ist in der Höhe bemessen, die nach kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Für die laufende Betriebsprüfung und anhängige Verfahren wurde keine Rückstellung gebildet, da mangels konkreter Erkenntnisse eine Quantifizierung etwaiger Steuerzahlungen nicht möglich war.
Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde in Form des Gesamkostenverfahrens aufgestellt.

2. Angabe der Abweichung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 284 (2) Nr. 3 HGB)

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des HGB wurden angewendet.

III. Sonstige Pflichtangaben


1. Angabe der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren sowie solcher die durch Pfandrechte o. ä. gesichert sind (§ 285 Nr. 1 HGB)

Die Verbindlichkeiten sind nach ihren Restlaufzeiten im Verbindlichkeitenspiegel wie folgt aufgegliedert:
  

Art der Verbindlichkeit
Gesamtbetrag
 
  davon mit einer Restlaufzeit
 
zum  31.12.2009
 
  kleiner 1 J.
  1 bis 5 J.
  größer 5 J.
 
  TEuro
 TEuro
 TEuro
TEuro
gegenüber Kreditinstituten
54,7
54,7
0,0
0,0
erhaltene Anzahlungen
23,1
23,1
0,0
0,0
aus Lieferungen und Leistungen
237,2
237,2
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
179,6
113,6
66,0
0,0
Summe
494,6
428,6
66,0
0,0


Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im üblichen Rahmen durch Eigentumsvorbehalte der Lieferanten abgesichert.



2. Angabe der gewährten Vorschüsse und Kredite an die Geschäftsführer (§ 285 Nr. 9c HGB)


Es liegen Kredite an den Geschäftsführer in Höhe von 2.700,00 Euro vor, die mit 2% über dem Basiszinssatz zu verzinsen sind.

 

3. Angabe der Geschäftsführer (§ 285 Nr. 10 HGB)


Im Geschäftsjahr 2009 war Yuriy Karalnik der alleinige Geschäftsführer.
 
 

4. Angabe von Anteilen an anderen Unternehmen (§ 285 Nr. 11 HGB)


Es werden keine Anteile an anderen Unternehmen gehalten.
 


5. Angabe von unbeschränkt haftenden Geschellschaftsverhältnissen (§ 285 Nr. 11a HGB)


Es liegen keine unbeschränkt haftende Gesellschaftsverhältnisse vor.

 

Ergebnisverwendung
 
Der Jahresüberschuss von € 9.021,10 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

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