Kopfholz - Holzbearbeitung LimitedLiquidiert

53919 Weilerswist, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bonn HRB 16132
Eingetragen
21.6.2007
Branche
Bearbeitung und Veredlung von HolzZimmerei und IngenieurholzbauHerstellung von Paletten und anderen Ladungsträgern aus Holz
Gegenstand
Holzbearbeitung, Bau- und Möbeltischlerei, Parkettverlegung, Renovierung, Restaurierung sowie Errichtung von Carports und Terrassenüberdachungen.

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Nemes
seit 17.3.2008
Direktor
Direktor

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kopfholz - Holzbearbeitung Limited

Weilerswist

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

11983,00

10256,00

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

254,57

681,86

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1695,30

4092,82

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1915,28

5522,48

C. Rechnungsabgrenzungsposten

781,40

262,51

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

8275,30

0,00

Summe Aktiva

24904,85

20815,77



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

13,88

13,88

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

491,33

600,30

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-8.780,31

-109,17

nicht gedeckter Fehlbetrag

8.275,30

0,00

B. Rückstellungen

4683,00

4000,00

C. Verbindlichkeiten

20221,85

16310,76

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

24904,85

20815,77

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften der §§ 242 ff HGB sowie unter Beachtung der ergänzenden Regelungen für Kapitalgesellschaften nach den §§ 264 ff. HGB erstellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Saldierungsgebot des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB wurde beachtet.

Die Wertansätze in der Bilanz der Firma Kopfholz-Holzverarbeitung Limited zum 31.12.2010 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem zum Anhang beigefügten Anlagespiegel. Daraus sind die Zugänge und Abgänge, die Abschreibungen und Zuschreibungen des Geschäftsjahres sowie die weitere Entwicklung der Bilanzpositionen ersichtlich.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betrieb sstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten, bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips, mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Die Salden ergeben sich aus der Buchführung.

Es wurden Forderungen in Höhe von insgesamt 1.538 € einer Einzelwertberichtigung von 50 % unterzogen; Zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos, für Zinsverluste, Mahnkosten sowie Boni, Skonti und sonstige Nachlässe wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % vorgenommen.

Der Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken und wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagegegenstände ist in einem gesonderten Anlagenspiegel dargestellt. Dieser enthält auch die Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Der Betrag der Forderungen und der Sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr beläuft sich auf 0,00 €.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für Aufbewahrungspflicht, für Gewährleistungen sowie die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen.
Steuerrückstellungen waren keine zu bilden.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten gegen die Gesellschafter, Umsatzsteuerverbindlichkeiten, sowie Verbindlichkeiten aus Lohn- und Gehalt.
Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten beträgt bis zu 1 Jahr.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren durchschnittlich 2 Arbeitnehmer beschäftigt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei Herrn
Stefan Nemes und Herrn Jonas Hermes.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Weilerswist, den 26. Juli 2012

gezeichnet Director Stefan Nemes

gezeichnet Director Jonas Hermes

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 26.06.2012

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