Zender
Germany GmbH
Osnabrück
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
3.169.871,38 |
2.028.045,56 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
535.885,38 |
30.910,00 |
| II.
Sachanlagen |
2.306.986,00 |
1.836.135,56 |
| III.
Finanzanlagen |
327.000,00 |
161.000,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
1.887.632,07 |
1.241.765,62 |
| I.
Vorräte |
1.157.887,89 |
723.488,07 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
653.744,18 |
458.105,61 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
61.542,09 |
41.873,84 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
76.000,00 |
60.171,94 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
39.269,77 |
45.700,84 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
5.096.773,22 |
3.315.512,02 |
Passiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Eigenkapital |
280.354,74 |
441.110,81 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnrücklagen |
682.500,00 |
415.000,00 |
| III.
Gewinnvortrag |
1.110,81 |
-76.019,61 |
| IV.
Jahresfehlbetrag |
428.256,07 |
-77.130,42 |
| B.
Rückstellungen |
139.214,54 |
14.874,18 |
| C.
Verbindlichkeiten |
4.677.203,94 |
2.858.319,60 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
2.387.741,15 |
486.245,03 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
2.289.462,79 |
2.372.074,57 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
1.207,43 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
5.096.773,22 |
3.315.512,02 |
Anhang
zum
31. Dezember 2019
Zender Germany GmbH
Herstellung und Vertrieb von Produkten an die
verarbeitende Industrie, schwerpunktmäßig
für die Automobilindustrie, Betriebe des
Gesundheitswesens und den Großhandel
Wersener Landstr. 80
49076 Osnabrück
I. Allgemeine Angaben
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Der Jahresabschluss der Zender Germany GmbH wurde auf
der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches (§§ 242 ff HGB) aufgestellt.
Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes
sowie des Gesellschaftsvertrages zu beachten.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder
im Anhang ausgeübt werden können, wurde der
Vermerk in der Bilanz gewählt.
Die Gliederung der Bilanz erfolgte gemäß
§ 266 HGB.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung für
dieses Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019
wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß
§ 275 Abs. 2 HGB gewählt.
Auf die Erstellung eines Lageberichtes wurde gem.
§ 264 Abs. 1 Satz 3 Hs. 1 HGB i.V.m. § 267
Abs. 1 HGB verzichtet.
Die Gesellschaft ist eingetragen bei Handelsregister
B des Amtsgerichtes Osnabrück unter der Nr. HRB
206460.
II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen
gemäß
§ 253 Abs. 1 und 2 HGB
wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
mit Anschaffungskosten zwischen Euro 150,-- und Euro
1.000,-- werden gemäß
§ 6 Abs. 2a EStG in einem
Sammelposten zusammengefasst und über fünf Jahre
entsprechend der steuerlichen Regelung abgeschrieben.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit
Anschaffungskosten bis zu Euro 150,-- werden
gemäß § 6 Abs. 2 EStG
ohne Aufnahme in das Anlagegitter sofort als Aufwand
gebucht.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und Waren wurden zu
Anschaffungskosten bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt.
III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten
der Bilanz
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung
des Geschäftsbetriebs
Von der Möglichkeit, Aufwendungen für die
Ingangsetzung oder für die Erweiterung des
Geschäftsbetriebs zu aktivieren, wurde kein Gebrauch
gemacht.
Bruttoanlagenspiegel
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte
ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen, der auch die
Jahresabschreibung berücksichtigt.
Geschäfts- oder Firmenwert
Im Wege eines Asset-Deals wurden
Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten der
Zender Carbon Design GmbH übernommen. Hierbei ist ein
Firmenwert entstanden.
Vorräte
Die Vorräte und Materialbestände wurden zu
Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips
bewertet.
Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital beträgt Euro 25.000,--
und ist vollständig eingezahlt.
Angaben und Erläuterungen zu
Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen betreffen die
Kosten für die Aufstellung des Jahresabschlusses,
Rückstellungen für Personal und sonstige
Rückstellungen.
Die Steuerrückstellungen betreffen das
Kalenderjahr 2018.
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von
mehr als 5 Jahren und der Sicherungsrechte
Der unter dem Posten Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen ausgewiesene Betrag ist
teilweise durch übliche Eigentumsvorbehalte von
Lieferanten besichert.
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten
Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB und
sonstige finanzielle Verpflichtungen
Außerbilanzielle Verpflichtungen bestanden zum
Bilanzstichtag nicht.
IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten
der Gewinn- und Verlustrechnung
Abschreibungen
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der
Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
VI. Sonstige Pflichtangaben
Geschäftsführung und Vertretung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die
Geschäftsführer Herrn Norbert Borner,
Osnabrück, und Herrn Marco Dei Vecchi, Caorle (VE) /
Italien, geführt. Die Geschäftsführer
sind alleinvertretungsberechtigt und von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Herr Norbert Borner ist seit dem 21.08.2020 nicht
mehr Geschäftsführer.
Osnabrück, 15.09.2020
Zender Germany GmbH
- Geschäftsführung -
________________________
( Marco Dei Vecchi )
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2019 -
31.12.2019
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 143.770,16 EUR. Der Betrag der
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
gegenüber Gesellschaftern beträgt 135.118,13
EUR.
1.1.2018 -
31.12.2018
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 84.270,16 EUR. Der Betrag der
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
gegenüber Gesellschaftern beträgt 28.744,98
EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.12.2020 festgestellt.
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