Lippert Bau & Sanierung oHGLiquidiert

Mähring

Stammdaten

Register
Amtsgericht Weiden i. d. OPf (Weiden) HRA 1673
Vorher
Lippert Bau & Sanierung GmbH & Co. KG
Eingetragen
8.10.1998

Historie

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Management

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Gesellschafter

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Lippert Bau & Sanierung GmbH & Co. KG

Mähring

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 98.319,82 94.414,82
I. Sachanlagen 98.319,82 94.414,82
B. Umlaufvermögen 161.269,72 153.536,04
I. Vorräte 2.438,00 2.035,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 154.348,38 149.022,30
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.483,34 2.478,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.027,72 4.311,78
Bilanzsumme, Summe Aktiva 262.617,26 252.262,64

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 55.488,78 12.782,30
I. Kapitalanteile 55.488,78 12.782,30
1. Kapitalanteile der persönlich haftenden Gesellschafter 42.706,48 0,00
2. Kapitalanteile der Kommanditisten 12.782,30 12.782,30
B. Rückstellungen 16.330,00 17.496,00
C. Verbindlichkeiten 190.798,48 221.984,34
Bilanzsumme, Summe Passiva 262.617,26 252.262,64

Anhang


 
Allgemeine Angaben
 
Der Jahresabschluss der Lippert Bau & Sanierungs GmbH & Co. KG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.

Die folgende Aufstellung zeigt die betreffenden Posten:

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten
Abrechnungskonto Komplementär-GmbH

Zur Erläuterung wird ausgeführt:
Die Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten wurden nach Ihren Restlaufzeiten aufgeteilt.
Das Abrechnungskonto der Komplementär-GmbH wurde im Kapitalbereich ausgewiesen (Vorjahr unter den Sonstigen Verbindlichkeiten) und mit dem Darlehenskonto zusammengefasst.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 92.199,64 (Vorjahr : Euro 52.954,96).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Betrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 41.602,91 (Vorjahr: Euro 144.372,54).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 113.873,12 (Vorjahr: Euro 108.696,93).

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Herr Peter Lippert
ausgeübter Beruf:
Zimmerer/Schreiner
Weitere Geschäftsführer:
Herr Herbert Lippert
ausgeübter Beruf:
Mauerermeister


Gesellschafter

Folgende Gesellschaften sind persönlich haftende Gesellschafter:
  

Name
Lippert Bau- & Sanierungs Verwaltungs GmbH
Sitz
Mähring
Rechtsform
GmbH
Gezeichnetes Kapital:
Euro 25.564,59


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Forderungen ggü. Kommanditisten
152.973,28
Verbindlichkeiten ggü. Kommanditisten
40.903,36

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2011 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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