DWS Versorgungstechnik GmbHLiquidiert

Dorfstraße 5, 19073 Stralendorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Schwerin HRB 941
Eingetragen
12.8.1991
Branche
Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und KlimainstallationHerstellung von elektrischem InstallationsmaterialGroßhandel mit Installationsbedarf für Gas, Wasser und Heizung
Gegenstand
Erstellung von Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallationen sowie die dazugehörigen Nebengewerke.

Historie

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Management

NameRolle
Hans-Dietrich Dahl
seit 26.1.2017
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

DWS Versorgungstechnik GmbH

Stralendorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 24.317,00 32.345,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.085,00 1,00
II. Sachanlagen 22.232,00 32.344,00
B. Umlaufvermögen 129.973,99 134.830,42
I. Vorräte 12.609,96 26.410,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 51.026,86 60.827,22
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 66.337,17 47.592,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.997,72 2.980,82
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 11.332,86 28.147,74
Bilanzsumme, Summe Aktiva 168.621,57 198.303,98

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 53.712,33 75.182,29
III. Jahresüberschuss 16.814,88 21.469,96
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 11.332,86 28.147,74
B. Rückstellungen 19.712,27 20.196,08
C. Verbindlichkeiten 148.909,30 178.107,90
Bilanzsumme, Summe Passiva 168.621,57 198.303,98

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Entwicklungskosten angesetzt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.
Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.


Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte
Betrag
 
EUR
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
31.068,76


Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.
Die angegebenen Verbindlichkeiten beinhalten einen Betrag in Höhe von € 31.068,76 an eigenkapitalersetzenden Darlehen der Gesellschafter. Danaben besteht ein Darlehen den Gesellschaftern nahestehenden Personen in Höhe von 
€ 25.568,84, welches gleichfalls eigenkapitalersetzenden Charakter hat. Für diese Darlehen wurde jeweils wirksam der Rangrücktritt gegenüber den weiteren Verbindlichkeiten und Darlehen erklärt.

Der Überschuldungsstatus gemäß § 19 InsO wurde erstellt und geprüft.
Eine Überschuldung war weder zum Bilanzstichtag noch zum Datumder Jahresabschlusserstellung gegeben.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
EUR 56.637,60 (Vorjahr: EUR 61.715,66).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 5.801,94 (Vorjahr: EUR 2.767,61).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 59.723,41
(Vorjahr: EUR 69.656,23).


Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Dipl. Ing. Hans-D. Dahl
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer


Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 16.814,88.

Einschließlich des Verlustvortrags aus Vorjahren ergibt sich ein Betrag von EUR -36.897,45 der zu verwenden ist.

In die Rücklagen werden EUR 0,00 eingestellt.

Zur Ausschüttung ist ein Betrag von EUR 0,00 vorgesehen.

Auf neue Rechnung werden EUR -36.897,45 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Stralendorf, den 29. Juni 2012
gez. Hans-Dietrich Dahl
Ort, Datum
Unterschrift

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.06.2012 festgestellt.

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