Stammdaten

Register
Amtsgericht Königstein HRB 4000
Eingetragen
17.11.1994
Branche
Großhandel mit TextilienGroßhandel mit industriellen Textil-, Näh- und StrickmaschinenGroßhandel mit Bekleidung
Gegenstand
Der Handel mit sowie der Im-und Export von aller Art von Textilgegenständen insbesondere Socken und sonstige Strumpfwaren.

Historie

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Management

NameRolle
Gabriele Brake
seit 30.1.2017
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

BRAKE GmbH

Königstein im Taunus

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

3,00

3,00

II. Sachanlagen

2.469,00

8.921,00

III. Finanzanlagen

400.000,00

400.000,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.922,74

4.027,18

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

6.422,47

6.757,28

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.017,41

0,00

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

21.894,65

0,00

Summe Aktiva

433.729,27

419.708,46

PASSIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

102.258,38

102.258,38

II. Kapitalrücklage

505.459,37

505.459,37

III. Verlustvortrag

571.869,98

508.996,67

IV. Jahresfehlbetrag

57.742,42

62.873,31

nicht gedeckter Fehlbetrag

21.894,65

0,00

B. Rückstellungen

3.070,00

3.000,00

C. Verbindlichkeiten

430.659,27

380.860,69

Summe Passiva

433.729,57

419.708,46

Anhang

Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren rechtsformspezifische Regelungen zu beachten.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt.
Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB.
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
Soweit die Ausweiswahlrechte nicht in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ausgeübt wurden, werden diese Posten im Anhang dargestellt.
Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.
Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Angaben zu Posten der Bilanz
Anlagevermögen
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear. Die Nutzungsdauer betrug durchschnittlich 5 Jahre.
Bewegliche Wirtschaftsgüter des abnutzbaren Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150 Euro (Geringwertige Wirtschaftsgüter) wurden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben.
Bewegliche Wirtschaftsgüter des abnutzbaren Anlagevermögens mit einem Anschaffungswert zwischen 150 EUR bis 1.000 EUR werden ab 2008 gemäß § 6 Abs. 2a EStG jährlich in einen Sammelposten eingestellt und mit einem Fünftel vom Anschaffungswert gewinnmindernd aufgelöst.
Bis zum Bilanzstichtag wurde kein Finanzanlagevermögen erworben.

Umlaufvermögen
Am Bilanzstichtag waren keine Vorräte zu bilanzieren.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestanden am Bilanzstichtag nicht.
Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden bis zum Bilanzstichtag nicht erworben.

Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital beträgt 102.258,38 Euro.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Es sind keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren vorhanden.

Sonstige Angaben
Der Jahresabschluss 2010 wurde trotz buchmäßiger Überschuldung unter der Annahme der Fortführung des Unternehmens (going-concern-concept) erstellt.
Es wurde berücksichtigt, dass die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter Wolfgang Brake gem. § 30 ff GmbHG nachrangig auszugleichen sind.

Zum Bilanzstichtag lagen angabengemäß keine vermerkpflichtigen Haftungsverhältnisse wie Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, der Begebung von Wechseln, aus Gewährleistungsverträgen und der Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten vor.
Zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern bestehen Verrechnungskonten. Die Verrechnungskonten werden entsprechend der getroffenen Vereinbarungen mit 2 % über dem Basiszinssatz verzinst. Die Darlehen werden entsprechend der jeweils vereinbarten Vertragskonditionen verzinst und getilgt.
Forderungen gegen Gesellschafter bestehen nicht.
Die Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter betragen insgesamt 49.174,80 Euro.
Zugunsten der Mitglieder der Geschäftsführung wurden keine Haftungsverhältnisse eingegangen.
An Mitglieder der Geschäftsführung wurden keine Vorschüsse und Kredite gewährt.
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Wolfgang Brake
Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Königstein / Taunus, den 2.3.2012

Wolfgang Brake

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 01.03.2012

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