Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 156735
Eingetragen
11.4.2005
Branche
Ausschank von Getränken a. n. g.Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger VerpflegungsdienstleistungenGroßhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen
Gegenstand
Betrieb einer Gaststätte (Cafe-Bar-Bistro).

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Jawed Issar Amerchel
seit 16.12.2024
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Jawed Issar Amerchel
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Jawed Issar Amerchel
München
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Sisters-GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 35.911,67 33.336,00
B. Umlaufvermögen 192.339,33 165.556,87
davon Forderungen an Gesellschafter 14.724,59 14.213,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.388,00 1.194,00
Aktiva 230.639,00 200.086,87

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 80.314,97 61.121,43
B. Rückstellungen 10.200,00 10.200,00
C. Verbindlichkeiten 140.124,03 128.765,44
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 87.459,20 56.269,21
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 52.664,83 72.496,23
Passiva 230.639,00 200.086,87

sonstige Berichtsbestandteile

A. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Sisters GmbH wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Gemäß der in § 267 Abs. 1 HGB angegebenen Größenkriterien ist die Gesellschaft wie eine kleine Kapitalgesellschaft zu behandeln.

Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Kassenbestände und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Der Ansatz erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.


Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

B. Angaben zur Bilanz

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr

Die Entwicklung und die Aufteilung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt.
Unter den selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen wird eigenentwickelte Software ausgewiesen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von TEUR 0enthalten i.W. Rückstellungen für ausstehende Rechnungen i.H.v. TEUR 0, Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub i.H.v. TEUR 10 

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

C. Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 25 (Vj.: 24).

Unterschrift der Geschäftsführung

Ort, Datum
Unterschrift

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.04.2024 festgestellt.

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