Gaede Medizinsysteme GmbHLiquidiert

79112 Freiburg im Breisgau, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 3761
Eingetragen
6.6.1990
Branche
Großhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenGroßhandel mit Werkzeugmaschinen
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Wartung und Service der bisher an Kunden gelieferten Anlagen des Fabrikats Gaede. Verkauf und Installation von gebrauchten Medizinsystemen für die Nuklearmedizin. Vertrieb und Handel mit Rohmaterial sowie Zubehör für Juweliere.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Joachim Gaede
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Joachim Gaede
150.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Gaede Medizinsysteme GmbH

Freiburg im Breisgau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 149.238,00 161.767,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 96.289,00 126.155,00
II. Sachanlagen 52.949,00 35.612,00
B. Umlaufvermögen 566.969,12 568.239,15
I. Vorräte 452.452,00 472.410,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 107.516,22 88.978,39
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.259,93 2.752,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.000,90 6.850,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.108,50 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 718.315,62 730.006,15

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 257.098,70 284.806,48
I. gezeichnetes Kapital 150.000,00 150.000,00
II. Bilanzgewinn 107.098,70 134.806,48
davon Gewinnvortrag 134.806,48 121.758,48
B. Rückstellungen 17.914,96 22.536,98
C. Verbindlichkeiten 443.301,96 422.662,69
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 65.800,59 83.229,67
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 377.501,37 339.433,02
Bilanzsumme, Summe Passiva 718.315,62 730.006,15

Anhang


 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Bei Deckung durch Termingeschäfte war darüber hinaus der Terminkurs maßgebend.

In die Bewertungseinheit wurden folgende mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarteten Transaktionen einbezogen:

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortragvortrag von EUR 134.806,48 einbezogen.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

                                                                 Joachim Gaede

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 28.02.2019 festgestellt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt EUR 27.707,78.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrages ergibt sich ein Betrag von EUR 107.098,70, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden EUR 107.098,70 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

  

Freiburg, 28.02.2019
Joachim Gaede

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 186.913,14 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 8.407,28 EUR.

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 185.062,52 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 8.239,43 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.02.2019 festgestellt.

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