RM Projektbau GmbHLiquidiert

50354 Hürth, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 74117
Eingetragen
24.6.2009
Branche
Architekturbüros für HochbauArchitekturbüros für Orts-, Regional- und LandesplanungIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
Gegenstand
ist die Planung, Beratung und Ausführung von Dienstleistungen im Hochbau.

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Mentz
seit 7.12.2011
Prokura
René Daniel Berens
seit 7.12.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

50997 Köln, Alte Brühler Str. 21
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

RM Projektbau GmbH

Hürth

(vormals: Bornheim)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 41.285,00 12.039,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.666,00 0,00
II. Sachanlagen 39.619,00 12.039,00
B. Umlaufvermögen 1.146.597,08 959.411,35
I. Vorräte 613.793,10 155.985,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 483.294,70 86.240,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 49.509,28 717.185,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.069,06 4.968,01
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.193.951,14 976.418,36

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 302.850,11 301.457,90
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Gewinnvortrag 288.957,90 1.917,64
III. Jahresüberschuss 1.392,21 287.040,26
B. Rückstellungen 124.427,45 130.574,89
C. Verbindlichkeiten 766.673,58 544.385,57
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 766.673,58 544.385,57
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.193.951,14 976.418,36

Anhang


A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25.05.2009 (BilMoG) aufgestellt worden. Eine Anpassung der Vorjahresbeträge wurde nicht vorgenommen.
Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorschriften des § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren im Sinne des § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.
Die Bewertung der Aktiv- und Passivposten entspricht den Vorschriften der §§ 252 bis 256 bzw. 279 bis 283 HGB.
Abweichungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen.

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten angesetzt und um lineare Abschreibungen über die voraussichtliche Nutzungsdauer, ermittelt nach der steuerlichen Abschreibungstabelle, vermindert. Im Jahr der Anschaffung werden die Abschreibungen dabei pro rata temporis ermittelt.
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis einschließlich 410 € wurden im Anschaffungsjahr 2010 und 2011 voll abgeschrieben. Im Jahr 2009 wurden Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten größer 150 € und bis einschließlich 1.000 € gemäß § 6 Abs. 2a EStG in einen Sammelposten eingestellt und auf fünf Jahre abgeschrieben.
Unfertige Leistungen werden mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen Aufwendungen aktiviert und bei Bedarf auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.
Die Finanzanlagen werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bewertet.
Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen.
Die Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. In die Herstellungskosten werden neben den direkt zurechenbaren Kosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten einschließlich Abschreibungen einbezogen. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert. Falls der so ermittelte Wert oberhalb der Einkaufspreise zum Bilanzstichtag liegt oder über dem zu erwartenden Verkaufserlös abzüglich der noch zu erwartenden Erlösschmälerungen und Kosten, werden Abwertungen auf den Niederstwert vorgenommen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert unter Beachtung von § 253 Abs. 3 HGB bilanziert. Wertberichtigungen wurden, soweit erforderlich, vorgenommen.
Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
Die Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag passiviert.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.


B. Informationen zur Bilanz

Haftungsverhältnisse i.S. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.


C. Sonstige Angaben

Geschäftführungsorgane
Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn René Berens geführt. Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Brühl, 26.03.2012   

Der Geschäftsführer:
gez. René Berens

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 91.014,64 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 86,33 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.03.2012 festgestellt.

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