Re-aktiv
med. Vertriebsgesellschaft mbH
Greifenberg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
74.947,45 |
80.052,46 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
2.556,00 |
3.889,00 |
| II.
Sachanlagen |
17.540,00 |
22.849,00 |
| III.
Finanzanlagen |
54.851,45 |
53.314,46 |
| B.
Umlaufvermögen |
74.749,69 |
53.367,98 |
| I.
Vorräte |
17.524,00 |
16.573,90 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
24.241,79 |
17.634,10 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
32.983,90 |
19.159,98 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
629,00 |
800,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
150.326,14 |
134.220,44 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
38.847,65 |
23.212,60 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Verlustvortrag |
2.351,99 |
19.949,68 |
| III.
Jahresüberschuss |
15.635,05 |
17.597,69 |
| B.
Rückstellungen |
22.331,00 |
20.838,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
89.147,49 |
90.169,84 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
30.015,60 |
20.786,96 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
150.326,14 |
134.220,44 |
Anhang
zum Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr 2010
I.
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss wird nach handelsrechtlichen
Rechnungslegungsvorschriften sowie ergänzenden
Regelungen des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages
aufgestellt. Alle im Jahresabschluss ausgewiesenen
Beträge lauten auf Euro.
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im
Geschäftsjahr weichen gegenüber dem Vorjahr nicht
ab.
Die Gesellschaft ist eine Kleine Kapitalgesellschaft
im Sinne des § 267 HGB.
II.
Angaben zu Bilanzierung und Bewertung
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren
Anschaffungskosten Euro 410,00 nicht übersteigen,
werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
Finanzanlagenwerden ebenfalls mit ihren
Anschaffungskosten bewertet.
Die planmäßigen Abschreibungen
werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen
Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu
einer höheren Jahresabschreibung führt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennbetrag
abzüglich notwendiger Wertberichtigungen angesetzt.
Die Rückstellungen sind nach den
Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung ermittelt und berücksichtigen alle
erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.
Verbindlichkeiten sind mit ihren
Rückzahlungsbeträgen angesetzt.
III.
Erläuterungen zur Bilanz
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr betragen 0,00 Euro, im Vorjahr
0,00 Euro
davon
aus Lieferungen und Leistungen 0,00 Euro, im Vorjahr
0,00 Euro
gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 Euro, im
Vorjahr 0,00 Euro
gegenüber beteiligten Unternehmen 0,00 Euro, im
Vorjahr 0,00 Euro
gegenüber Gesellschaftern 0,00 Euro, im Vorjahr
0,00 Euro
sonstige Vermögensgegenstände 0,00 Euro, im
Vorjahr 0,00 Euro.
Haftungsverhältnisse gemäß § 251
i.V.m. § 268 Abs. 7 HGB
Haftungsverhältnisse gem. § 251 i.V.m.
§ 268 Abs. 7 HGB bestehen nicht.
Verbindlichkeiten
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
0,00 Euro, im Vorjahr 0,00 Euro.
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern beträgt 58.531,89 Euro,
im Vorjahr 68.782,88 Euro.
Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu
einem Jahr betragen 30.015,60 Euro, im Vorjahr 20.786,96
Euro
davon
Anleihen 0,00 Euro, im Vorjahr 0,00 Euro
gegenüber Kreditinstituten 0,00 Euro, im Vorjahr
0,00 Euro
erhaltene Anzahlungen 4.201,68 Euro, im Vorjahr 0,00
Euro
aus Lieferungen und Leistungen 10.260,18 Euro, im
Vorjahr 0,00 Euro
aus Wechselgeschäften 0,00 Euro, im Vorjahr 0,00
Euro
gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 Euro, im
Vorjahr 0,00 Euro
gegenüber beteiligten Unternehmen 0,00 Euro, im
Vorjahr 0,00 Euro
gegenüber Gesellschaftern 0,00 Euro, im Vorjahr
0,00 Euro
sonstige Verbindlichkeiten 15.553,74 Euro, im Vorjahr
20.786,96 Euro.
Die Geschäftsführung: Herr Peter Wichert
und Frau Christine Wichert
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.07.2011 festgestellt.
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