Valentia GmbH

Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 52764
Eingetragen
24.7.2001
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieVerlegen von Computerspielen
Gegenstand
Die Entwicklung und der Vertrieb von kundenspezifischen Rechnerprogrammen, der Kauf und Verkauf von Rechnern, Rechnerzubehör und Rechnerprogrammen, die Durchführung von Projektmanagementaufgaben in Programmierungsprojekten, die Planung und Durchführung von Programm- und Projektschulungen sowie von auf berufliche Auslandsaufenthalte vorbereitenden Sprach- und Kulturkursen, die informationstechnische Unternehmensberatung, die Erstellung, Gestaltung und Betreuung von Internet-Seiten sowie die Herstellung und der Vertrieb von Büchern, Zeitschriften und Nachschlagewerken in Druckausgaben und in elektronischer Form.

Historie

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Management

NameRolle
Uwe Küchler
seit 27.2.2007
Prokura
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Valentia GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 12.545,00 18.102,00
I. Sachanlagen 12.545,00 18.102,00
B. Umlaufvermögen 167.768,34 160.283,51
I. Vorräte 83.115,01 73.450,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 76.029,95 82.009,53
III. Wertpapiere 2.241,89 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.381,49 4.823,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten 602,71 660,10
Bilanzsumme, Summe Aktiva 180.916,05 179.045,61

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 92.664,69 124.789,45
I. gezeichnetes Kapital 40.200,00 40.200,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 70.324,70
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 14.264,75
IV. Bilanzgewinn 52.464,69 0,00
B. Rückstellungen 7.199,31 15.734,98
C. Verbindlichkeiten 81.052,05 38.521,18
Bilanzsumme, Summe Passiva 180.916,05 179.045,61

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Valentia GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Nach den in
§ 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Der Jahresabschluss wurde, abweichend zum Vorjahr, unter Berücksichtigung der vollständigen Ergebnisverwendung aufgestellt. Auf die Anpassung der Vorjahreszahlen an die geänderten Vorschriften durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz wurde verzichtet.

Mitzugehörigkeitsvermerke

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten auch Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 52.000,00.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und in Übereinstimmung mit den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, wurde bis
einschließlich 2009 bei Anschaffungskosten zwischen € 150 und € 1.000 im Jahr des Zugangs ein steuerlicher Sammelposten gebildet, der über fünf Jahre linear abgeschrieben wird. Abgänge innerhalb dieses Zeitraums werden nur handelsrechtlich erfasst. Betragen die Anschaffungskosten bis zu € 150, werden sie im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.
Ab dem Jahr 2010 wurden Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu € 410, die einer selbständigen
Nutzung fähig sind, im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben und als Anlagenabgang erfasst

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen wurden zum Nennwert bewertet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und die Flüssigen Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden mit den Anschaffungskosten angesezt.

Die Steuerrückstellung wurden mit der errechneten Zahllast zum 31. Dezember 2010 bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbare Verpflichtungen gebildet und mit dem wahrscheinlichen Erfüllungsbetrag bewertet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben zu den Restlaufzeiten und zur Besicherung der Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt
€ 81.052,05.

Sonstige Pflichtangaben

Bilanzgewinn

Der Jahresabschluss wurde unter vollständiger Ergebnisverwendung aufgestellt. In den Bilanzgewinn wurde ein Gewinnvortrag von € 84.589,45 einbezogen.

Name und Beruf des Geschäftsführers

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres war Herr Prof. Dr. Axel Schönberger, Hochschullehrer zum Geschäftsführer bestellt.

Frankfurt am Main, den 13. Dezember 2011




_________________________
Uwe KüchlerProf. Dr. Axel Schönberger   
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.12.2011 festgestellt.

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