Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 734155
Vorher
SHT-Haustechnik UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
25.6.2010
Branche
Wärme- und KältehandelGas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und KlimainstallationTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Installationsbedarf für Gas, Wasser, Heizung und Klimatechnik
Gegenstand
Die Lieferung und Montage von Heizungs-, Lüftungs- und sanitären Installationsanlagen, Ausführung von Reparaturen in den genannten Tätigkeitsbereichen sowie Ausübung aller hiermit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, ferner die Planung und Umsetzung von Projekten im Zusammenhang mit den vorgenannten Tätigkeiten sowie der Handel mit Waren und Wirtschaftsgütern die für diese Zwecke benötigt werden.

Historie

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Management

NameRolle
Rebecca Scheske
seit 25.6.2010
Prokura
Uwe Scheske
seit 25.6.2010
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Uwe Scheske
Pfäfflinstr. 11, 78727 Oberndorf am Neckar
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

SHT-Haustechnik UG (haftungsbeschränkt)

Oberndorf am Neckar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 2.724,00 3.986,00
I. Sachanlagen 2.724,00 3.986,00
B. Umlaufvermögen 41.130,90 35.825,42
I. Vorräte 11.145,74 12.150,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.848,05 19.877,29
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.137,11 3.798,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 677,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 30.704,12 11.019,76
Bilanzsumme, Summe Aktiva 74.559,02 51.508,18

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 300,00 300,00
II. Gewinnrücklagen 5.686,51 5.686,51
III. Bilanzverlust 36.690,63 17.006,27
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 30.704,12 11.019,76
B. Rückstellungen 3.700,00 4.208,00
C. Verbindlichkeiten 70.859,02 47.300,18
Bilanzsumme, Summe Passiva 74.559,02 51.508,18

Anhang


 
1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und
 Ertragslage

Trotz buchmäßiger Unterbilanz ist die Gesellschaft nicht überschuldet, da:
  

die Gesellschafter eine Rangrücktrittserklärung des Inhalts angegeben haben, dass Ihre Forderungen nur aus zukünftigen Bilanzgewinnen, einem Liquidationsüberschuss oder aus einem sonstigen die Schulden übersteigenden Vermögen zu begleichen sind, und

am Bilanzstichtag realisierbar stille Reserven im Anlagevermögen vorhanden sind, und

sich im Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses zudem eine wesentliche Ertragsverbesserung für das laufende Geschäftsjahr abzeichnet (positive Fortführungsprognose)


2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

3. Angaben zur Bilanz

Der Bilanz wurde gemäß § 268 Abs. 1 HGB unter der Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Der Verlustvortrag hat sich auf EUR 17.006,27 belaufen.  

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber
 Gesellschaftern
 (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Zinssatz
Betrag
 
 
Euro
Forderungen
2 %-Punkte über dem Basiszinssatz gem. §247 BGB
3.741,25
Verbindlichkeiten
5,5 % lt. Vertrag
14.108,53


Darauf wurden im Berichtsjahr Tilgungen vorgenommen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der
 Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 55.626,99 (Vorjahr: Euro 47.300,18).

4. Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Uwe Scheske
ausgeübter Beruf:
Heizungs- und Lüftungsbaumeister


   Unterschrift der Geschäftsführung

Oberndorf am Neckar, 26.07.2017
 
 
 
 
gez. Uwe Scheske

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.07.2017 festgestellt.

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