Werbung-Web-Design GmbHLiquidiert

Buchholzweg 9B, 83416 Saaldorf-Surheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Traunstein HRB 17594
Eingetragen
13.3.2007
Branche
Tätigkeiten von WerbeagenturenVermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und WerbeflächenPublic-Relations-Beratung
Gegenstand
Erstellung von Werbekonzeptionen für interne und externe Kommunikation, Erstellung von Werbeschriften, -plakaten, displays sowie Verkaufsunterlagen und Präsentationshilfen, Konzeption und Erstellung von Internetseiten, Entwicklung/Design von Corporate Identity -Konzepten (Logos, Namensfindung usw.) Konzeption und Organisation von Messen und Veranstaltungsaktivitäten im Inland und Ausland, Gestaltung und Vertrieb von Werbemitteln, Werbegeschenken jeglicher Art, Beratung und Durchführung von PR-Maßnahmen.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Daniela Meschtscherjakov
55.00%
45.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Daniela Meschtscherjakov
5201 Seekirchen am Wallersee/Österreich
55.00%
Hans Joachim Gnoycke
83416 Saaldorf-Surheim
45.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Werbung-Web-Design GmbH

Saaldorf-Surheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 2.750,00 3.849,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 60,00
II. Sachanlagen 2.749,00 3.789,00
B. Umlaufvermögen 1.686,61 1.525,72
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.064,41 1.190,89
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 622,20 334,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten 567,00 2.834,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 10.938,49 5.032,89
Bilanzsumme, Summe Aktiva 15.942,10 13.241,61

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 35.938,49 30.032,89
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 10.938,49 5.032,89
B. Rückstellungen 1.090,00 500,00
C. Verbindlichkeiten 14.852,10 12.741,61
Bilanzsumme, Summe Passiva 15.942,10 13.241,61

Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Allgemeine Angaben

Die Bilanzierung und Bewertung der Posten des Jahresabschlusses basieren auf den handelsrechtlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wird entsprechend dem gesetzlichen Gliederungsschema gemäß den §§ 266 und 275 HGB vorgenommen.

Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften werden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit angewendet.

Einzelangaben

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige (pro rata temporis) Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen. Bei der Bemessung der Nutzungsdauer wird auf die betrieblichen Erfahrungen zurückgegriffen, die sich weitgehend mit den Angaben in den steuerlichen AfA-Tabellen decken.

Bewegliche Gegenstände der Sachanlagen (Geringwertige Wirtschaftsgüter), die einer selbstständigen Nutzung fähig sind, werden bis zu einem Wert von Euro 410,00 im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgesetzt und als Abgang gebucht.

Auf das gesamte Anlagevermögen werden, soweit erforderlich, Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet und somit gegebenenfalls unterhalb des Nennwerts angesetzt.

Die Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungenwerden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Aktive bzw. passive Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Nennwert bilanziert.

Erläuterungen zur Bilanz

Vermögen

Der Gesamtbetrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit über ein Jahr beträgt Euro 0,00.

Forderungen gegenüber Gesellschafter bestehen in Höhe von Euro 0,00.

Das Finanzanlagevermögen enthält Ausleihungen gegenüber Gesellschafter in Höhe von Euro 0,00.

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr beträgt Euro 14.852,10.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter bestehen in Höhe von Euro 14.234,62.

Sonstige Angaben

Angaben zur Geschäftsführung und Mitarbeitern

Zu Geschäftsführern sind folgende Personen bestellt:

- Gnoycke Hans-Joachim, Geschäftsführer

Angaben zur Überschuldung der Gesellschaft

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag der Gesellschaft beträgt Euro 10.938,49. Er hat sich gegenüber dem Vorjahr um Euro 5.906 erhöht.

Die Geschäftsführung geht aufgrund eigener Prognoserechnung von einer Fortführung des Unternehmens aus.

Wegen der Überschuldung der Gesellschaft hat der Gesellschafter eine Rangrücktrittserklärung abgegeben. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass mit der Rangrücktrittserklärung die Überschuldung im rechtlichen Sinne beseitigt ist.

Saaldorf-Surheim, 25.10.2011

gez. Gnoycke Hans-Joachim
(Geschäftsführer/in)

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.10.2011 festgestellt.

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