Rate One GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Offenbach am Main HRB 11585
Eingetragen
30.10.2002
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen InformationsdienstleistungenBetrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte
Gegenstand
Die Planung, die Entwicklung und der Betrieb von internetbasierten Lösungen. Insbesondere sind dies Informations-, Kommunikations- und Transaktionssysteme.

Historie

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Management

NameRolle
Jürgen Kern
seit 8.10.2008
Prokura
Christian Dr. Kühl
seit 11.1.2008
Geschäftsführer
Achim Plate
seit 10.5.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Rate One GmbH

Neu-Isenburg

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz nach HGB zum 31. Dezember 2007

AKTIVSEITE

  Euro Euro Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Werten 0,00     0
2. EDV-Software 83.418,22     232.482
3. Geschäfts- und Firmenwert 215.545,08     244.938
4. Geleistete Anzahlungen 0,00 298.963,30   0
II. Sachanlagen        
1. Technische Anlagen und Maschinen 6.902,73     18.220
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.749,96     14.514
3. Mietereinbauten 5.060,45     8.953
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 23.713,14 322.676,44 0
B. Umlaufvermögen        
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände        
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.827.429,00     1.724.729
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0 (Vorjahr: € 0)        
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,07     474.519
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0 (Vorjahr. € 0)        
3. Sonstige Vermögensgegenstände 169.482,82     183.243
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0 (Vorjahr: € 0)   2.996.911,89    
II. Schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten   475.251,70 3.472.163,59 704.840
C. Rechnungsabgrenzungsposten   3.838,91 3.838,91 10.104
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlustvortrag        
      3.798.678,94 3.616.542

PASSIVSEITE

       
  Euro Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00   25.000
II. Kapitalrücklage   202.486,00   202.486
III. Gewinnvortrag   689.458,29   646.268
IV. Jahresüberschuß   38.685,47 955.629,76 43.190
B. Rückstellungen        
1. Steuerrückstellungen   40.931,82   28.998
2. Sonstige Rückstellungen   329.928,39 370.860,21 190.302
C. Verbindlichkeiten        
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   0,00   0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0 (Vorjahr: € 0)        
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   159.376,92   109.344
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 159.376,92 (Vorjahr: € 109.344)        
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   2.312.812,05   2.370.954
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.312.812,05 (Vorjahr: € 2.370.954)        
4. Sonstige Verbindlichkeiten   0,00   0
- davon aus Steuer € 0 (Vorjahr: € 0)        
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0 (Vorjahr. € 1.275)        
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr €0 (Vorjahr: €0)     2.472.188,97  
D. Rechnungsabgrenzungsposten     0,00 0
      3.798.678,94 3,616.542

 

Mainz, im Februar 2008

Die Geschäftsführung

Anhang für das Geschäftsjahr 2007

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Rate One GmbH, NeuIsenburg, weist zum Abschlussstichtag gemäß § 267 Abs. 1 HGB die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft auf. Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 wurde nach den handelsrechtlich geltenden Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurden die nachstehenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen - lineare Methode - vermindert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ist grundsätzlich ein Zeitraum von drei bis zu fünf Jahren zugrunde gelegt. Der erworbene Firmenwert wird über einen Zeitraum von fünfzehn Jahren abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen erfolgen linear. Der Abschreibungszeitraum entspricht der geschätzten Nutzungsdauer. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern sind Zeiten von drei bis neun Jahren angesetzt.

Geringwertige Güter des Sachanlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410 werden im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben. Darüber hinaus erfolgt - aus Vereinfachungsgründen - im Jahr des Zugangs eine Erfassung auch als Abgang.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Für risikobehaftete Forderungen werden dem Risiko angemessene Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird ferner eine Pauschalwertberichtigung zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos gebildet.

Liquide Mittel sind zum Nennbetrag bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Fremdwährungsforderungen bzw. -Verbindlichkeiten werden, soweit vorhanden, grundsätzlich mit dem Kurs am Entstehungstag oder mit dem niedrigeren bzw. höheren Bilanzstichtagskurs umgerechnet.

3. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

3.1 Anlagevermögen

Hinsichtlich der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf die Anlage zu diesem Anhang verwiesen.

3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr existieren nicht.

3.3 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel beinhalten im Wesentlichen Kontokorrentguthaben.

3.4 Eigenkapital und Ergebnisverwendung

Das Eigenkapital hat sich im Vergleich zum Vorjahr in Höhe des Jahresüberschusses von 39 TEUR erhöht.

Weitere Veränderungen des Eigenkapitals sind nicht erfolgt.

Das Ergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3.5 Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für ausstehende Lieferantenrechnungen.

3.6 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

3.7 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden zum 31. Dezember 2007 in Höhe von 247 TEUR. Im Wesentlichen handelt es sich um Verpflichtungen aus einem Mietvertrag für das Bürogebäude.

Haftungsverhältnisse bestehen nur für die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten.

4 Sonstige Angaben und Erläuterungen

4.1 Mitglieder der Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer war im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007 bestellt:

Dr. Christoph Kurpinski, Lindlar (bis 03/2007)

Achim Plate, Glückstadt (seit 05/2006)

Wendelin Meyer Mölck, Bad Soden (bis 01/2008)

4.2 Anzahl der Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr wurden wie im Vorjahr keine Mitarbeiter beschäftigt.

 

Mainz, im Februar 2008

Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens in der Zeit vom 01. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2007

  Anschaffungs-/Herstellungskosten
  Stand 01.01.2007
Zugänge
Umbuchung
Abgänge
Stand 31.12.2007
I. Immaterielle Vermögensgegenstände          
1. Geschäfts- oder Firmenwert 440.885,25 0,00 0,00 0,00 440.885,25
2. EDV-Software 541.587,32 1.477,00 0,00 0,00 543.064,32
  982.472,57 1.477,00 0,00 0,00 983.949,57
II. Sachanlagen          
1. Technische Anlagen und Maschinen 424.337,00 0,00 0,00 0,00 424.337,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 35.620,39 1.950,00 0,00   37.570,39
3. Mietereinbauten 54.512,16 0,00 0,00 0,00 54.512,16
  514.469,55 1.950,00 0,00 0,00 516.419,55
  1.496.942,12 3.427,00 0,00 0,00 1.500.369,12
  Abschreibungen
  Stand 01.01.2007
Zugänge
Abgänge
Stand 31.12.2007
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
1. Geschäfts- oder Firmenwert 195.947,61 29.392,56 0,00 225.340,17
2. EDV-Software 309.105,11 150.540,99 0,00 459.646,10
  505.052,72 179.933,55 0,00 684.986,27
II. Sachanlagen        
1. Technische Anlagen und Maschinen 406.117,38 11.316,89 0,00 417.434,27
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.106,30 4.714,13 0,00 25.820,43
3. Mietereinbauten 45.558,73 3.892,98 0,00 49.451,71
  472.782,41 19.924,00 0,00 492.706,41
  977.835,13 199.857,55 0,00 1.177,692,68
  Bilanzwerte
  31.12.2007
31.12.2006
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
1. Geschäfts- oder Firmenwert 215.545,08 244.937,64
2. EDV-Software 83.418,22 232.482,21
  298.963,30 477.419,85
II. Sachanlagen    
1. Technische Anlagen und Maschinen 6.902,73 18.219,62
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.749,96 14.514,09
3. Mietereinbauten 5.060,45 8.953,43
  23.713,14 41.687,14
  322.676,44 519.106,99

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