HLH Baugesellschaft mbHLiquidiert

99195 Alperstedt, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 105118
Eingetragen
26.8.1992
Branche
Bauträger für WohngebäudeBau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)Bauträger für andere Gebäude und Bauwerke
Gegenstand
Erstellung sowie der Aus- und Umbau von Wohn- und Gewerbegebäuden.

Historie

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Management

NameRolle
Franko Hanke
seit 3.8.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

HLH Baugesellschaft mbH

Alperstedt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 5.337,00 2.386,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 5.335,00 2.384,00
B. Umlaufvermögen 21.640,21 14.410,51
I. Vorräte 2.913,64 10.041,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.069,53 2.621,76
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.657,04 1.747,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.166,66 337,33
Bilanzsumme, Summe Aktiva 28.143,87 17.133,84

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 14.943,85 295,10
I. gezeichnetes Kapital 25.615,72 25.615,72
II. Kapitalrücklage 176.936,62 186.336,62
III. Bilanzverlust 187.608,49 211.657,24
B. Rückstellungen 4.514,62 311,41
C. Verbindlichkeiten 8.685,40 16.527,33
Bilanzsumme, Summe Passiva 28.143,87 17.133,84

Anhang


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der HLH Baugesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Einzelpositionen des veröffentlichten Jahresabschlusses sind auf volle Euro auf- bzw. abgerundet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt  und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten zwischen einem Wert von EUR 150,01 und EUR 1.000,00 wurden 2008 und 2009 in einen Sammelposten (Pool) eingestellt und über 5 Jahre linear abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Ausleihungen zum Nennwert

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Flüssige Mittel wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Währungsumrechnung

Der Jahresabschluss enthält keine Sachverhalte, die in EURO umgerechnet wurden.

Abweichung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr beläuft sich auf Euro 683,04.

Latente Steuern

Die Steuerbilanz entspricht der Handelsbilanz.
Latente Steuern waren nicht zu berücksichtigen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Von den Verbindlichkeiten haben Euro 0,00 eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Sonstige Pflichtangaben

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern betreffen ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person/en geführt:

Geschäftsführer:Herr Franko Hanke Sömmerdaer Straße61, 99195 Alperstedt

Herr Uwe Lein Breite Gasse 24, 99195 Alperstedt

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Es bestehen Verbindlichkeiten gegen den Gesellschafter Franko Hanke von Euro 689,13.

Alperstedt, den 28. Februar 2012

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.02.2012 festgestellt.

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