Stammdaten

Register
Amtsgericht Flensburg HRB 11043 FL
Eingetragen
8.4.2015
Branche
Großhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehör
Gegenstand
Autohandel sowie Im- und Export von Autos. Gegenstand des Unternehmens ist ferner der Handel mit Autoersatzteilen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Romela Zangana
seit 8.4.2015
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Waldstraße 55, 24939 Flensburg
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Automobile Nord GmbH

Harrislee

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen 321.777,10 321.777,10 182.239,92 182.239,92
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 2.041.201.18 2.041.201,18 2.041.679,68 2.041.679,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 129.512,33 129.512,33 -23.147,45 -23.147,45
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 355.387,82 355.387,82 507.746,60 507.746,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten 14.086,00 14.086,00 798,00 798,00
Summe Aktiva 2.861.964,43 2.861.964,43 2.709.316,75 2.709.316,75

PASSIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 863.067,62 863.067,62 564.155,70 564.155,70
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 320.067,62 320.067,62 298.911,92 298.911,92
B. Rückstellungen 297.619,65 297.619,65 196.052,15 196.052,15
C. Verbindlichkeiten 1.356.209,54 1.356.209,54 1.625.196,98 1.625.196,98
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva 2.861.964,43 2.861.964,43 2.709.316,75 2.709.316,75

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2023 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.

Die Rechnungslegung erfolgte nach Art und Umfang nach den für kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Absatz 1 HGB) maßgeblichen Vorschriften. Teilweise wurden die Darstellungen freiwillig an die Vorschriften für mittelgroße Kapitalgesellschaften angepasst.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Das erste Geschäftsjahr war ein Rumpfwirtschaftsjahr vom 08. April 2015 bis zum 31. Dezember 2015.

Bei der Bewertung ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Absatz 1 Nr. 2 HGB) ausgegangen worden.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

1. Das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

2. Die Vermögensgegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens wurden unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Für außerplanmäßige Abschreibungen bzw. Zuschreibungen bestand keine Veranlassung. Die Darstellung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem beigefügten Anlagenspiegel.

Anlageverzeichnis ausführlich handelsrechtlich zum 31. Dezember 2022

Automobile Nord GmbH, Grönfahrtweg 22, 24995 Harrislee

Inventar- Nummer Inventar- Bezeichnung AHK Datum AfA Art ND Kostenstelle
Konto 235 Grundstückswerte eigener bebauter Grundstüvcke
0235-001 Grundstück (Grund und Boden) 12.08.20
Summe
Konto 240 Geschäftsbauten
0240-001 Geschäftsgebäude (in Bau) 27.09.22
Summe
Konto 280 Außenanlagen (Fabruk- und Geschäftsbauten)
0280-001 Außenanlagen (in Bau) 21.09.22
Summe
Konto 290 Einrichtungen für Geschäfts- Fabrik und andere Bauten
0290-001 Umzäunung (in Bau) 27.12.20
Summe
Konto 560 Sonstige Transportmittel
0560-001 Lkw Sprinter 519 CDI (4246) 02.03.23
560-002 Anhänger / Autotrailer (1006) 02.03.23
Summe
Konto 650 Büroeinrichtung
0650-002 PC CSL Sprint Vision 6301 Pro 28.12.15
lin 3
Summe
0690-002 Siemens Kaffeemaschine TE603501 22.06.17
lin 4
0690-003 iPhone 11 pro 27.09.19
lin 3
0690-004 SIKOM Videoüberwachungsanlage 29.12.21
lin 11
Summe 6.941,81 1.163,44 644,00
Konto 700 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
700-001 Anlagen im Bau 29.11.19 8.100,00 0,00 -8.100,00
Summe 1.937,44 0,00 0,00 0,00
Inventar- Nummer Inventar- Bezeichnung AHK 31.12.
EUR
AfA-Kumuliert Vorjahr
EUR
Normal-AfA Geschäftsjahr
EUR
außergew. AfA Teilwert-AfA
EUR
Konto 235 Grundstückswerte eigener bebauter Grundstüvcke
0235-001 Grundstück (Grund und Boden) 150.805,47 0,00 0,00 0,00
Summe 150.805,47 0,00 0,00 0,00
Konto 240 Geschäftsbauten
0240-001 Geschäftsgebäude (in Bau) 18.158,35 0,00 0,00 0,00
Summe 18.158,35 0,00 0,00 0,00
Konto 280 Außenanlagen (Fabruk- und Geschäftsbauten)
0280-001 Außenanlagen (in Bau) 265,00 0,00 0,00 0,00
Summe 265,00 0,00 0,00 0,00
Konto 290 Einrichtungen für Geschäfts- Fabrik und andere Bauten
0290-001 Umzäunung (in Bau) 384,10 0,00 0,00 0,00
Summe 384,10 0,00 0,00 0,00
Konto 560 Sonstige Transportmittel
0560-001 Lkw Sprinter 519 CDI (4246) 79.000,00 0,00 7.315,00 0,00
560-002 Anhänger / Autotrailer (1006) 10.250,00 0,00 949,00 0,00
Summe 89.250,00 0,00 8.264,00 0,00
Konto 650 Büroeinrichtung
0650-002 PC CSL Sprint Vision 6301 Pro 505,50 504,50 0,00 0,00
Summe 505,50 504,50 0,00 0,00
0690-002 Siemens Kaffeemaschine TE603501 745,00 1.192,,44 4.999,37 744,00
0690-003 iPhone 11 pro
0690-004 SIKOM Videoüberwachungsanlage
Summe 0,00 0,00 0,00 4.026,00 454,00
Konto 700 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
700-001 Anlagen im Bau 0,00
Summe -8.100,00 0,00 0,00
Inventar- Nummer Inventar- Bezeichnung Sonder-AfA Geschäftsjahr
EUR
Zugang Geschäftsjahr
EUR
Buchwert 31.12.
EUR
Konto 235 Grundstückswerte eigener bebauter Grundstüvcke
0235-001 Grundstück (Grund und Boden) 0,00 1.001,18 151.806,65
Summe 0,00 1.001,18 151.806,65
Konto 240 Geschäftsbauten
0240-001 Geschäftsgebäude (in Bau) 0,00 66.104,00 84.262,35
Summe 0,00 66.104,00 84.262,35
Konto 280 Außenanlagen (Fabruk- und Geschäftsbauten)
0280-001 Außenanlagen (in Bau) 0,00 265,00 265,00
Summe 0,00 265,00 265,00
Konto 290 Einrichtungen für Geschäfts- Fabrik und andere Bauten
0290-001 Umzäunung (in Bau) 0,00 0,00 384,10
Summe 0,00 0,00 384,10
Konto 560 Sonstige Transportmittel
0560-001 Lkw Sprinter 519 CDI (4246) 0,00 79.000,00 71.685.,00
560-002 Anhänger / Autotrailer (1006) 0,00 10.250,00 9.301,00
Summe 0,00 89.250,00 80.986,00
Konto 650 Büroeinrichtung
0650-002 PC CSL Sprint Vision 6301 Pro 0,00 0,00 1,00
Summe 0,00 0,00 1,00
0690-002 Siemens Kaffeemaschine TE603501 1.192,44 521,37 0,00
0690-003 iPhone 11 pro
0690-004 SIKOM Videoüberwachungsanlage
Summe 0,00 1,00 4.024,00
Konto 700 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
700-001 Anlagen im Bau
Summe

3. Das Vorratsvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nach dem Grundsatz der Einzelbewertung unter Berücksichtigung der zulässigen Bewertungsvereinfachungsverfahren angesetzt.

Abschreibungen auf einen niedrigeren Wert, der sich aus dem Tageswert am Abschlussstichtag ergibt, wurden entsprechend berücksichtigt. Hierbei wurde das Alter der Bestände, Gängigkeit und Verwertbarkeit bei der Bewertung zu Grunde gelegt. Alle erkennbaren Risiken aus einer verminderten Verwertbarkeit des Vorratsvermögens wurden berücksichtigt.

4. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert, soweit erforderlich abzüglich Einzelwertberichtigungen sowie abzüglich einer Pauschalwertberichtigung für das allgemeine Kreditrisiko, bewertet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr bestehen nicht.

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag in €
Ausleihung 0,00
Forderungen 1.807,46
Verbindlichkeiten 9.584,87

5. Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

6. Die Bilanz ist unter Berücksichtigung der teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt worden (§ 268 Absatz 1 HGB). In dem Posten "Bilanzgewinn" ist ein Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von € 863.067,62 enthalten.

7. Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

8. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

3. Sonstige Pflichtangaben gemäß § 285 HGB

Verbindlichkeitenspiegel (§ 285 Nr. 1 HGB)

Stand zum
31. Dezember 2022
Restlaufzeit
bis 1 Jahr
Restlaufzeit zwischen
1 und 5 Jahren
Restlaufzeit mehr
als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.135.438,27 683.156,56 251.956,16 200.325,55
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 31.018,18 31.018,18 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 189.753,09 189.753,09 0,00 0,00
1.356.209,54 903,927,83 251.856,16 200.325,55

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag beziehen sich auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (§ 285 Nr. 6 HGB).

Geschäftsführerin im abgelaufenen Geschäftsjahr war Frau Romela Zangana (§ 285 Nr. 10 HGB).

 

Harrislee, den 19. Mai 2025

gez. Romela Zangana

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 02. Dezember 2024

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