Stammdaten

Register
Amtsgericht Hof HRB 4732
Eingetragen
10.9.2010
Branche
Herstellung von SpeiseeisMobile Gastronomie auf Jahrmärkten u. Ä.Einzelhandel mit Back- und Süßwaren
Gegenstand
Der Betrieb eines Eiscafés mit Straßenverkauf sowie Ausgabe von kalten und warmen Speisen. Herstellung und Verkauf von Speiseeis sowie kalten und warmen Speisen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Schillerstraße 17, 95615 Marktredwitz
13.000 €
50.00%
Dörflaser Hauptstraße 33b, 95615 Marktredwitz
13.000 €
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dolce Vita GmbH

Marktredwitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 293.869,50 314.866,50
I. Sachanlagen 293.869,50 314.866,50
B. Umlaufvermögen 46.188,97 53.200,31
I. Vorräte 20.149,09 33.509,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 25.044,77 6.984,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 995,11 12.706,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten 383,16 2.336,71
Summe Aktiva 340.441,63 370.403,52

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 29.505,57 18.870,08
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Kapitalrücklage 1.469,71 1.469,71
III. Verlustvortrag 8.599,63 26.947,07
IV. Jahresüberschuss 10.635,49 18.347,44
B. Rückstellungen 4.000,00 4.000,00
C. Verbindlichkeiten 306.936,06 347.533,44
Summe Passiva 340.441,63 370.403,52

Anhang

für das Geschäftsjahr 2018

Allgemeine Angaben

Die Dolce Vita GmbH hat ihren Sitz in Marktredwitz und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Hof (Reg.Nr. HRB 4732).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG).

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu

€ 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 26.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Steuererklärungs- und Abschlusskosten sowie übrigen Rückstellungen.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich 19 Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei

Herrn Michele Collodel.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Marktredwitz, 27.06.2019 gez. Michele Collodel

Ort, Datum Unterschrift

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 27.6.2019.

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