Tischlerei Haufe GmbHLiquidiert

01900 Großröhrsdorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 8383
Eingetragen
8.10.1993
Branche
Herstellung von Türen und Fenstern aus HolzZimmerei und IngenieurholzbauHerstellung von Küchenmöbeln
Gegenstand
Tischlereiarbeiten aller Art, Trockenbau, Vertrieb, Montage, Reparatur und Kundendienst von Fenstern, Haus- und Zimmertüren, Wintergärten, Rolläden, Sonnenschutz, Vordächer und Markisen.

Historie

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Management

NameRolle
Petra Haufe
seit 14.8.2013
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Tischlerei Haufe GmbH

Bretnig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.782,30
B. Anlagevermögen 3.432,50 4.522,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 3.432,00 4.522,00
C. Umlaufvermögen 6.723,45 7.473,41
I. Vorräte 3.131,88 3.706,25
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.591,57 3.767,16
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 193,29
Bilanzsumme, Summe Aktiva 10.155,95 24.971,50

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 1.558,57 6.908,26
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.782,29 25.564,59
II. Verlustvortrag 18.656,33 20.486,82
III. Jahresüberschuss 7.432,61 1.830,49
B. Rückstellungen 675,00 690,00
C. Verbindlichkeiten 7.922,38 17.373,24
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.422,38 167,15
Bilanzsumme, Summe Passiva 10.155,95 24.971,50

Anhang


Tischlerei Haufe GmbH


Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB in der Fassung des BilMoG aufgestellt. Ergänzend waren die Vorschriften des GmbHG zu beachten. Soweit eine Anpassung der Vorjahreszahlen erforderlich war, wurde sie nicht vorgenommen.

Der Jahresabschluss wurde vor vollständiger Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet. Planmäßige Abschreibungen wurden linear entsprechend der nach steuerlichen Grundsätzen ermittelten Nutzungsdauer vorgenommen. Für geringwertige Wirtschaftsgüter im Wert zwischen € 150,00 bis € 1.000,00 wird ein in Vorjahren gebildeter Sammelposten, der über fünf Jahre abgeschrieben wird, fortgeführt.

Bei den Vorräten erfolgt die Aktivierung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zu einzeln festgestellten Anschaffungskosten.

Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage der neuen Fassung des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs.1 HGB.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen in Höhe von € 6.500,00. Gesellschafterdarlehen bestehen in Höhe von  € 6.500,00.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Geschäftsführung wird von Herrn Matthias Haufe, Geschäftsführer für alle Bereiche, wahrgenommen.


Bretnig, den

Matthias Haufe, Geschäftsführer
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 6.500,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 17.206,09 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.05.2011 festgestellt.

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