Gustav Draheim GmbHLiquidiert

58762 Altena, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Iserlohn HRB 5397
Eingetragen
22.6.1995
Branche
Friedhöfe und KrematorienHerstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenVermittlungstätigkeiten für die Güterbeförderung
Gegenstand
Die Fortführung des Handelsgeschäftes und der Firma "Gustav Draheim Bestattungsunternehmen" (eingetragen in Abteilung A des Handelsregisters beim Amtsgericht Altena unter Nummer 784), die ein Bestattungsunternehmen führt. Desweiteren ist Gegenstand des Unternehmens die Ausführung sämtlicher Speditionsgeschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Michael Schlieck
seit 6.12.2004
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Gustav Draheim GmbH

Altena

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 104.179,79 121.635,79
I. Sachanlagen 63.818,50 81.274,50
II. Finanzanlagen 40.361,29 40.361,29
B. Umlaufvermögen 145.166,31 93.420,44
I. Vorräte 7.452,84 9.244,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 108.497,27 74.451,23
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4.805,11 4.339,87
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 29.216,20 9.724,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.392,65 3.773,73
Bilanzsumme, Summe Aktiva 250.738,75 218.829,96

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 199.946,95 193.188,72
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -10.225,84 -10.225,84
2. eingefordertes Kapital 15.338,75 15.338,75
II. Bilanzgewinn 184.608,20 177.849,97
B. Rückstellungen 7.704,00 3.200,00
C. Verbindlichkeiten 43.087,80 22.441,24
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 43.087,80 22.441,24
Bilanzsumme, Summe Passiva 250.738,75 218.829,96

Anhang


 
ALLGEMEINE ANGABEN

 

Angewandte gesetzliche Vorschriften

Der vorliegende Jahresabschluss der Gustav Draheim GmbH wurde auf der Grundlage der  Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs unter Beachtung des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMoG) sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Zudem wurden die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages berücksichtigt.

Soweit für Pflichtangaben ein Wahlrecht besteht, diese in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang darzustellen, sind diese in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

 

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden beachtet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die flüssigen Mittel sind zu Nennwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Beim Jahresabschluss wurden die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen.

 

ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER BILANZ

 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind mit den Nennwerten angesetzt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Steuerforderungen in Höhe von 3.756,59 Euro, deren Veranlagung im Folgejahr durchgeführt wurde.

 

Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben für zukünftige Wirtschaftsjahre.

 

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel beinhalten den Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten.

 

Bilanzgewinn

In dem ausgewiesenen Bilanzgewinn ist der Gewinnvortrag des Vorjahres in Höhe von 177.849,97 Euro enthalten.

 

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Sie berücksichtigen alle bekannten Risiken und sind insgesamt ausreichend dotiert.

 

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren liegen nicht vor.

ERGÄNZENDE ANGABEN

 

Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch ihre alleinvertretungsberechtigten und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführer

 

Herrn  Rüdiger Hegenscheidt

Herrn Michael Schlieck

 

geführt.


Altena, 28. August 2013

Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.08.2013 festgestellt.

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