Borek-Verlag GmbHLiquidiert

38120 Braunschweig, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Braunschweig HRB 1356
Vorher
Archiv-Verlag Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Eingetragen
11.7.1979
Branche
BeteiligungsgesellschaftenVerlegen von BüchernVerlegen von Zeitschriften
Gegenstand
Gegenstand, der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Herstellung, das Handeln und der Vertrieb von Verlagserzeugnissen aller Art. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, Geschäfte gleicher oder ähnlicher Art zu erwerben sowie sich an solchen unmittelbar oder mittelbar zu beteiligen sowie Vertretungen solcher Unternehmen zu übernehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich mit anderen Unternehmen zu Arbeits- und Interessengemeinschaften zusammenzuschließen.

Historie

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Management

NameRolle
Katrin Assert
seit 9.8.2005
Prokura
Henning Borek
seit 9.8.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Archiv-Verlag Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Braunschweig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz zum 31. Dezember 2008

Aktiva

EUR EUR Vorjahr
TEUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.343,00 10
II. Sachanlagen 32.583,00 53
III. Finanzanlagen 143.590,68 108
178.516,68 171
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 525.517,68 550
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.123.154,25 1.387
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 161.251,96 119
1.809.923,89 2.056
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.906,93 5
1.997.347,50 2.232

Passiva

EUR EUR Vorjahr
TEUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 102.260,00 102
II. Kapitalrücklage 36.366,68 0
II. Gewinnvortrag 16.574,19 114
III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-) 72.879,51 - 97
228.080,38 119
B. Rückstellungen 301.608,35 666
C. Verbindlichkeiten 1.466.380,03 1.438
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.278,74 9
1.997.347,50 2.232

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2008

EUR EUR Vorjahr
TEUR
1. Umsatzerlöse 5.583.047,60 6.939
2. Sonstige betriebliche Erträge 700.557,05 234
6.283.604,65 7.173
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.933.949,31 2.022
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 387.702,36 521
2.321.651,67 2.543
4. Personalaufwand
a) Gehälter 1.071.007,64 1.204
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 170.929,49 253
davon für Altersversorgung: EUR 1.227,12 (Vorjahr: TEUR 48)
1.241.937,13 1.457
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 23.828,18 33
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.594.277,30 3.252
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 14.716,70 0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 26.937,99 26
- 12.221,29 - 26
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 89.689,08 - 138
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag/ Erträge (-) aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 9.413,00 - 49
11. Sonstige Steuern 7.396,57 8
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 72.879,51 - 97

Anhang zum 31. Dezember 2008

Erläuterung zur Bilanz

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, angesetzt. Bei der Bemessung der Nutzungsdauern werden die steuerlichen Abschreibungssätze zugrunde gelegt, die mit den betrieblichen Erfahrungen übereinstimmen. Im Geschäftsjahr werden planmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 24 (Vorjahr: TEUR 33) vorgenommen.

Vermögensgegenstände deren Anschaffungskosten über EUR 150,00 und unter EUR 1.000,00 liegen, werden entsprechend der steuerlichen Neuregelung ab dem 1. Januar in einem Sammelposten zusammengefasst und linear über fünf Jahre abgeschrieben.

Die im Geschäftsjahr eingebrachten Finanzanlagen sind mit dem übertragenen Buchwert, die Rückdeckungsansprüche mit dem Deckungskapital angesetzt.

Umlaufvermögen

Die Vorräte sind mit EDV-maschinell ermittelten durchschnittlichen Einstandspreisen bewertet. Zur Beachtung des Niederstwertprinzips erfolgt der Vergleich von durchschnittlichen und letzten Einstandspreisen; gegebenenfalls werden Abschläge verrechnet.

Die Archive und Editionen werden mit den Anschaffungskosten von Gruppenunternehmen bewertet. Bei der Bewertung der Restbestände wird grundsätzlich ein Abschlag von 100 % vorgenommen.

Die Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nennwert bewertet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von TEUR 76 (Vorjahr: TEUR 71). Langfristige unverzinsliche Forderungen werden mit dem Barwert angesetzt. Die Diskontierung erfolgt unter Zugrundelegung der Zinsstrukturkurve für börsennotierte Bundeswertpapiere mit einer entsprechenden Restlaufzeit von einem bis elf Jahren.

Fremdwährungsforderungen werden mit dem niedrigeren Briefkurs am Bilanzstichtag oder am Entstehungstag bewertet.

Es bestehen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von TEUR 43 (Vorjahr: TEUR 66).

Eigenkapital

Das Stammkapital ist mit dem Nennwert angesetzt und wird von der Henning Borek GmbH & Co. Verlags - KG, Braunschweig, gehalten.

Durch Gesellschafterbeschluss vom 18. Dezember 2008 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt worden. Nach dem amtlichen Umrechnungskurs von 1 Euro = 1,95583 DM beträgt das Stammkapital EUR 102.258,38 (DM 200.000,00). Der Geschäftsanteil der Alleingesellschafterin Henning Borek GmbH & Co. Verlags - KG, Braunschweig wird durch Glättung um EUR 0,62 auf EUR 102.259,00 erhöht. Ferner erfolgte eine Einbringung des der Alleingesellschafterin gehörenden Geschäftsanteils in Höhe von ATS 500.000,00 (EUR 36.336,42) an der Archiv-Verlag Gesellschaft m.b.H., Wien/ Österreich in die Archiv Verlag GmbH, Braunschweig im Rahmen eines qualifizierten Anteilstausches gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten. Das Stammkapital wird von EUR 102.259,00 um EUR 1,00 auf EUR 102.260,00 erhöht. Die Einbringung erfolgt zu Buchwerten. Der überschießende Betrag wird in die Kapitalrücklage eingestellt.

Der Geschäftsführer schlägt der Gesellschafterversammlung folgenden Beschluss vor: Der sich aus der Zusammenfassung des Gewinnvortrages von TEUR 17 und des Jahresüberschusses von TEUR 73 ergebende Betrag von TEUR 90 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Rückstellungen

Die Bilanzierung der Pensionsrückstellung erfolgt entsprechend den ertragssteuerlichen Vorschriften des § 6 a EStG zum Teilwert mit einem Rechnungszinsfuß von 6 %. Als Rechnungsgrundlage dienen die "Richttafeln" 2005 von Prof. Klaus Heubeck. Die Dotierung der übrigen Rückstellungen erfolgt in Höhe des erwarteten Rückzahlungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet und haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden mit dem jeweils höheren Geldkurs am Bilanzstichtag oder am Tag des Rechnungseingangs bewertet.

Pfandrechtliche oder ähnliche Sicherungen bestehen mit Ausnahme der üblichen Eigentumsvorbehalte aus dem Erwerb der Handelswaren nicht.

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von TEUR 17 (Vorjahr: TEUR 5).

Sonstige Pflichtangaben

Zum alleinvertretungsberechtigten und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführer ist Herr Henning Borek, Braunschweig, bestellt.

Darüber hinaus war bis zum 14. Februar 2008 Herr Dr. Peter Wille, Braunschweig, zum gesamtvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt.

Mitglieder des Beirats sind:

 

Herr Dr. Hellmut K. Albrecht, München

 

Herr Kay Sattelmair, Hamburg

 

Braunschweig, 10. März 2009

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