Stammdaten

Register
Amtsgericht Cottbus HRB 9280
Eingetragen
16.8.2012
Branche
Großhandel mit Fisch und FischerzeugnissenErbringung von Dienstleistungen für Fischerei und AquakulturEinzelhandel mit Fisch, Meeresfrüchten und Fischerzeugnissen
Gegenstand
die Produktion und Haltung von Fischbrut, Satz- und Speisefischen sowie Laichfischen verschiedener Süßwasserfischarten, - die Herstellung und Be- sowie Verarbeitung von Fischwaren, - Handel mit und Absatz von Fischerzeugnissen und anderen Erzeugnissen, insbesondere Lebensmitteln, - die Durchführung von Dienstleistungen verschiedenster Art (Angeln, Bootsvermietung, Durchführung und Organisation von Kahnfahren etc.), der Betrieb gastronomischer Einrichtungen und Verkaufsstände zum Absatz von Fischprodukten und anderen Waren sowie das Betreiben von Beherbergungseinrichtungen, der Vertrieb von Fahrzeugen, technischen Ausrüstungen sowie anderer Materialien für die Fischerei und Sportfischerei, die Erbringung von Planungs- und Beratungsleistungen für die Fachgebiete des Gesellschaftszwecks im Internet und über elektronische Medien, die Verwaltung eigenen Vermögens

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Ruslan Volny
Berlin
12.500 €
50.00%
Igor Lorenz
Berlin
12.500 €
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Lemberg Fisch GmbH

Vetschau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 30.06.2024

BILANZ

AKTIVA

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Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

104.817,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1,00

II. Sachanlagen

104.816,00

B. Umlaufvermögen

1.949.648,68

I. Vorräte

546.728,51

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.104.740,36

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

298.179,81

C. Rechnungsabgrenzungsposten

2.649,06

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

247.730,93

Summe Aktiva

2.304.845,67



PASSIVA

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Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

0,00

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

II. Verlustvortrag

-260.165,78

III. Jahresfehlbetrag

-12.565,15

nicht gedeckter Fehlbetrag

247.730,93

B. Rückstellungen

2.000,00

C. Verbindlichkeiten

2.302.845,67

Summe Passiva

2.304.845,67

ANHANG

I.Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen (§§ 266 Abs. 1, 274 a, 288 HGB) bei der Erstellung des Jahresabschlusses und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) wurden in Anspruch genommen.

Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

1.Gliederungsgrundsätze

Die Bilanz wurde unter Beachtung der Gliederungsvorschriften des § 266 HGB erstellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 II HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht.

2.Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB bestanden nicht.

3.Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibung der beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens erfolgte pro rata temporis.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken sind berücksichtigt. Ein allgemeines Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen war nicht zu berücksichtigen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zu höheren Tageswerten angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

4.Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Posten enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

II.Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

1.Aktiva

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem Anlagespiegel ersichtlich, ebenso wie die Abschreibungen des Geschäftsjahres (Anlage 2/5-2/8).

Es wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

Die Forderungen setzen sich wie folgt zusammen:

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Forderungen

< 1 Jahr

EUR

> 1 Jahr

EUR

Gesamt

EUR

-aus Lieferungen und

Leistungen

1.079.577,71

0,00

1.079.577,71

-Sonstige

25.162,65

0,00

25.162,65

1.104.740,36

0,00

1.104.740,36

Die Forderungen stimmen mit der Debitorensaldenliste (Anlage 2/9-2/11) überein.

2.Passiva

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

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Verbindlichkeiten

< 1 Jahr

EUR

> 1 Jahr

EUR

Gesamt

EUR

-aus Lieferungen und

Leistungen

2.242.859,19

0,00

2.242.859,19

-Gesellschafter

5.000,00

0,00

5.000,00

-Sonstige

54.986,48

0,00

54.986,48

2.302.845,67

0,00

2.302.845,67

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch Einzelnachweis dokumentiert und stimmen mit der Kreditorenliste (Anlage 2/12-2/13) überein.

Am Abschlussstichtag bestehende Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind nicht vorhanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind und auch keine Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind, die aber für die Beurteilung der Lage des Unternehmens von Bedeutung sind, sind nicht vorhanden.

III.Sonstige Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer:

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Familienname

Vorname

Funktion

Umfang der

Vertretungsbefugnis

Lorenz

Igor

GF

Alleinvertretungsvollmacht

 

Raddusch, den 18. März 2026

gez. Igor Lorenz

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 18. März 2026

Nachrichten & Medien

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