Stammdaten

Register
Amtsgericht Potsdam HRB 21131
Vorher
oralpath GmbH
Eingetragen
29.4.2008
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und WohnungenVerwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte
Gegenstand
Das Betreiben und Verwalten von Wohnungen und Arztpraxen; die Anmietung bzw. den Erwerb und die Vermietung von Geschäftsräumen und von Geräten; der Vertrieb von ärztlichem und zahnärztlichem Bedarf sowie der Kurierdienst; die Durchführung von Beratungen und Veranstaltungen.

Historie

Keine Bekanntmachungen für diesen Filter verfügbar

Management

NameRolle
Harald Dr. Ebhardt
seit 18.10.2023
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Harald Ebhardt
Potsdam
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

oralpath GmbH

Potsdam

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 5.750,00
B. Anlagevermögen 93.079,00 102.641,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.906,00 2.685,00
II. Sachanlagen 91.173,00 99.956,00
C. Umlaufvermögen 11.011,68 8.704,30
I. Vorräte 1.227,62 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.594,71 838,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.189,35 7.865,36
D. Rechnungsabgrenzungsposten 4.615,00 5.377,08
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 66.357,98 65.905,20
Bilanzsumme, Summe Aktiva 175.063,66 188.377,58

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 90.905,20 24.977,05
III. Jahresfehlbetrag 452,78 65.928,15
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 66.357,98 65.905,20
B. Rückstellungen 4.967,46 1.166,20
C. Verbindlichkeiten 170.096,20 187.211,38
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 40.698,86 57.814,04
Bilanzsumme, Summe Passiva 175.063,66 188.377,58

Anhang


Allgemeine Angaben




Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungsvor-schriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem BilMoG wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst.
Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt.


Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.






Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear  vorgenommen.
Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,-- wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.
Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,-- aber nicht mehr als Euro 1.000,-- wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.


Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
 

Die einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind im Kontennachweis untersetzt. Zusätzlich werden nachfolgend weitere Erläuterungen gegeben:


Geschäftsjahresabschreibung

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des Geschäftsjahres betragen insgesamt 9.871,00 €.

Ergebnisverwendung und Rücklagenbildung

In der Gesellschafterversammlung am 11. August 2011 wurde nachfolgender Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses gefasst:


Vortrag zum 01.01.2010: -90.905,20 €

Jahresfehlbetrag 2010: -452,78 €

Auf neue Rechnung vorgetragen: -91.357,98 €






Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:



Dr. Harald Ebhardt

Potsdam


  

Anlagespiegel

 
Anschaffungs-,
 
 
 
 
 
 
Herstellungs-
Zugänge
Abgänge
kumulierte
 
Abschreibungen
 
kosten
 
 
Abschreibungen
Buchwert
Geschäftsjahr
 
01.01.2010
 
 
31.12.2010
31.12.2010
 
 
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
 
Immaterielle Vermögens-
gegenstände
 
 
 
 
 
 
entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten
 3.715,00
 0,00
 0,00
 1.809,00
 1.906,00
 779,00
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände
 3.715,00
 0,00
 0,00
 1.809,00
 1.906,00
 779,00
Sachanlagen
 
 
 
 
 
 
technische Anlagen und
Maschinen
 36.544,30
 0,00
 0,00
 5.897,30
 30.647,00
 2.438,00
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
 79.961,39
 309,00
 0,00
 19.744,39
 60.526,00
 6.654,00
Summe Sachanlagen
 116.505,69
 309,00
 0,00
 25.641,69
 91.173,00
 9.092,00
Summe Anlagevermögen
 120.220,69
 309,00
 0,00
 27.450,69
 93.079,00
 9.871,00

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 5.997,36 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.08.2011 festgestellt.

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen

Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck
Die Informationen auf dieser Seite stammen aus öffentlichen Quellen, offiziellen Registern oder werden von Drittanbietern bereitgestellt. Fusionbase übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Melde dich bei Fragen oder Anregungen über unser Kontaktformular.