Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 47977
Eingetragen
11.12.2002
Branche
Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger VerpflegungsdienstleistungenVermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer Art
Gegenstand
der Betrieb von Gaststätten, Paryservice und Catering.

Historie

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Management

NameRolle
Hua Xu-Yang
seit 17.2.2010
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Hua Xu-Yang
An Burg Kreuzau 1, 52372 Kreuzau
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

SHIBOO GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 49.441,00 47.268,00
I. Sachanlagen 49.441,00 47.268,00
B. Umlaufvermögen 60.161,10 5.249,61
I. Vorräte 4.287,25 640,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 21.542,81 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 34.331,04 4.609,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.939,95 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 27.876,25 14.133,64
Bilanzsumme, Summe Aktiva 141.418,30 66.651,25

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 39.133,64 16.601,58
III. Jahresfehlbetrag 13.742,61 22.532,06
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 27.876,25 14.133,64
B. Rückstellungen 3.000,00 1.750,00
C. Verbindlichkeiten 138.418,30 64.901,25
Bilanzsumme, Summe Passiva 141.418,30 66.651,25

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der SHIBOO GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge. Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit von größer einem Jahr beträgt 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 78.943,00 Euro (Vorjahr: 66.651,25 Euro).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt 34.895,30 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

V. Sonstige Pflichtangaben

Namen de Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: 

Herr Keung, Siu Sang (01.01.-18.01.2010)
Frau Xu-Yang, Hua (19.01.-31.12.2010),
 
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264 c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Ausleihungen:  0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro)  
Forderungen:  14.883,41 Euro (Vorjahr 20.253,36 Euro)
Verbindlichkeiten:  0,00 Euro (Vorjahr Euro)

Die Angaben beinhalten die Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Ergebnisverwendung:
Das Jahresergebnis 2010  wird auf neue Rechnung vorgetragen.


Unterschrift der Geschäftsführung

Köln, den 05.04.2012

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sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.04.2012 festgestellt.

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