TOOLBOX GmbH & Co. KGLiquidiert

50679 Köln, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRA 24100
Vorher
C.M.B. Service GmbH & Co. KG
Eingetragen
9.8.2006

Historie

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Management

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

Kommanditgesellschaft (KG)

Persönlich haftender Gesellschafter
Germany

Konzern- und Jahresabschlüsse

TOOLBOX GmbH & Co. KG

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 17.494,26 21.770,63
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 851,00 1.019,00
II. Sachanlagen 16.643,26 20.751,63
B. Umlaufvermögen 119.350,53 95.058,89
I. Vorräte 31.623,17 29.257,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 64.279,39 55.546,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 23.447,97 10.254,61
Bilanzsumme, Summe Aktiva 136.844,79 116.829,52

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 65.820,18 57.544,61
I. Kapitalanteile 57.544,61 51.867,74
1. Kapitalanteile der Kommanditisten 57.544,61 51.867,74
II. Jahresüberschuss 8.275,57 5.676,87
B. Rückstellungen 3.500,00 2.500,00
C. Verbindlichkeiten 67.524,61 56.784,91
Bilanzsumme, Summe Passiva 136.844,79 116.829,52

Anhang


I.  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff.) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264ff. HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft entspricht einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 I HGB.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt. Bei Zugängen von beweglichen Anlagegegen-ständen wird pro rata temporis abgeschrieben.
Geringwertige Wirtschaftsgüter i.S.  § 6 Abs. 2 EStG werden gem. § 6 Abs. 2a EStG über 5 Jahre abgeschrieben.

Der Warenbestand wurde durch eine ordnungsmäßige Inventur zum Bilanzstichtag, die von der Geschäftsführung durchgeführt wurde, belegt. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Bei der Bemessung von Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

II.  Erläuterungen zur Bilanz

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagespiegel in der Anlage zur Bilanz zu entnehmen.

Der Betrag der Sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beläuft sich auf € 0,00.

Verbindlichkeitenspiegel:
  

Verbindlichkeiten
Stand 31.12.
 < 1Jahr
> 5 Jahre
aus Lieferungen und Leistungen
30.461,26
30.461,26
 
gegenüber verbundenen  Unternehmen
33.373,19
8.373,19
25.000,00
sonstige
  3.690,16
  3.690,16
        0,00
Summe
 67.524,61
42.524,61
25.000,00


III.  Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

IV. Sonstige Angaben

Während des Zeitraums vom 1.1. bis 31.12.2011 waren durchschnittlich 2 Arbeitnehmer beschäftigt.

Gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2011 ist Herr Karl-Heinz Müller

Köln, 25.05.2012

gez.  Karl-Heinz Müller  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.04.2012 festgestellt.

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