Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 24662
Eingetragen
28.6.2004
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungErbringung von allen anderen wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
Gegenstand
Wirtschafts-, Unternehmens- und Organisationsberatung, die Strategiekonzeption, die Konzipierung und Unterstützung bei der Realisierung von Unternehmensstrukturen, die Entwicklung, Vermarktung und Implementierung von Produkten und IT-Lösungen, die Projektakquisition und die Unterstützung bei der Projektakquisition und Übernahme von Projektentwicklung und Projektleitung, die Erstellung von Marktanalysen und Business-Planungen sowie die Erbringung allgemeiner Business-Serviceleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Christwart Engelen
seit 5.10.2015
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Albert-Sche4ffle-Str. 71
25.000 €
100.00%

Beteiligungen

NameAnteil
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ancum GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 18.646,00 22.311,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
II. Sachanlagen 18.646,00 22.311,00
B. Umlaufvermögen 339.626,04 362.190,20
I. Vorräte 24.207,41 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 255.922,86 250.371,71
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 96.000,00 81.000,00
III. Wertpapiere 0,00 4.563,12
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 59.495,77 107.255,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 854,35
D. sonstige Aktiva 0,00 474,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva 358.272,04 385.830,41

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 308.086,92 305.113,33
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 280.113,33 203.085,78
III. Jahresüberschuss 2.973,59 77.027,55
B. Rückstellungen 15.278,76 49.485,02
C. Verbindlichkeiten 34.906,36 31.232,06
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 34.906,36 31.232,06
Bilanzsumme, Summe Passiva 358.272,04 385.830,41

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Ausweis der nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 96.000,00 (Vorjahr: EUR 81.000,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 34.906,36 (Vorjahr: EUR 31.232,06).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Christwart Engelen ausgeübter Beruf: Geschäftsführer

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuß beträgt EUR 2.973,59.

Auf neue Rechnung werden EUR 2.973,59 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Stuttgart, 06.07.2015

gez. Geschäftsführer Herr Christwart Engelen

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 06.07.2015 festgestellt.

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