ProMarket GmbHLiquidiert

82024 Taufkirchen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 88064
Vorher
ProMarket Neue Medien GmbH
Eingetragen
6.6.2002
Branche
Großhandel mit PhotovoltaikmodulenGroßhandel mit pharmazeutischen ErzeugnissenGroßhandel mit NE-Erzen, NE-Metallen und NE-Metallhalbzeug
Gegenstand
Die Konzeptionierung, Erstellung und Vermarktung von Neuen Medien und Werbung. Ferner zählen zum Unternehmensgegenstand der Großhandel mit Gütern (Produkten) aus dem Bereich '"Erneuerbare Energien" (insbesondere Solarenergie), der Großhandel mit Gütern (Produkten) aus dem Bereich Medizin, Wellness und Pharmazie, die Beratung, Konzeption, Erstellung, Vermarktung, Finanzierung und Betrieb von Projekten aus dem Bereich "Erneuerbare Energien" sowie die Beratung, Konzeption, Erstellung, Vermarktung, Finanzierung und Betrieb von Projekten aus dem Bereich Medizin, Wellness und Pharmazie.

Historie

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Management

NameRolle
Jochen Hüter
seit 28.10.2019
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ProMarket GmbH

Neuss

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Finanzamt: Neuss 1

Steuer-Nr.: 122 5763 4482

Handelsregisternummer: HRB 8884

Vorläufige Bilanz 2017in EUR

Aktiva

in EUR
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
3. Geschäfts- oder Firmenwert   62.000,00
00150 Geschäfts- oder Firmenwert 62.000,00  
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände   62.000,00
II. Sachanlagen    
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   6.223,96
00520 Pkw 1.713,78  
00670 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410,00 € 660,08  
00675 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten 377,30  
00690 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.472,80  
Summe II. Sachanlagen   6.223,96
Summe A. Anlagevermögen   68.223,96
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte    
2. unfertige Erzeugnisse   60.000,00
01040 Unfertige Erzeugnisse und Leistungen 60.000,00  
Summe I. Vorräte   60.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   614.353,99
01200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 606.638,03  
01303 Forderungen Invitalab GbmH 7.715,96  
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen   2.500,00
01260 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.500,00  
4. sonstige Vermögensgegenstände   339.214,28
01308 ProMarket Italia 1.500,00  
01330 Forderungen gegen sonstige Gesellschafter 224.11654  
01360 Darlehen Invitalab LMVA Leer 7.635,00  
01366 Darlehen Labor Jochen Hüter ab 01.03.16 20.000,00  
01370 Durchlaufende Posten 74.202,47  
01434 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 34359  
01460 Geldtransit 500,00  
03300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.744,04  
03841 Umsatzsteuer Vorjahr 4.468,43  
03845 USt frühere Jahre 4.704,41  
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   956.068,27
IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro   6.603,48
01600 Kasse 797,98  
01800 Commerzbank 755113800 5.80550  
C. Rechnungsabgrenzungsposten   3.871,30
01900 Aktive Rechnungsabgrenzung 3.871,30  
Summe Aktiva   1.094.767,01

Passiva

in EUR   
A. Eigenkapital    
I. Kapital    
Gezeichnetes Kapital    
02900 Gezeichnetes Kapital 25.56459  
Summe I. Kapital   25.564,59
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   206.786,12
Summe A. Eigenkapital   232.350,71
C. Rückstellungen    
3. sonstige Rückstellungen   215.436,50
03070 Sonstige Rückstellungen 215.43650  
Summe C. Rückstellungen   215.436,50
D. Verbindlichkeiten    
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   4.410,75
01810 Deutsche Bank 9068180 00 4.410,75  
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen   405.640,69
03300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 405.640,69  
8. sonstige Verbindlichkeiten   236.928,36
01401 Abziehbare Vorsteuer 7 % -39,26  
01406 Abziehbare Vorsteuer 19 % -32.992,44  
01407 Abziehbare Vorsteuer nach § 13b UStG 19 % -6.610,08  
03500 Sonstige Verbindlichkeiten 6.621,95  
03510 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bis 29.02.16 -53.441,06  
03511 Verrechn.kto. Zahlungsabwicklung für Labor Hüter bis 29.02.16 431.79623  
03512 Verbindlichkeiten gg. Gesellschafter 01.03.16-30.04.16 -11.901,53  
03513 Verrechn.kto. Zahlungsabwicklung für Labor Hüter 01.03.16-30.04.16 -435,45  
03514 Verbindlichkeiten gg. Gesellschafter ab 01.05.16 -328.505,13  
03515 Verrechn.kto. Zahlungsabwicklung für Labor Hüter ab 01.05.16 -6.158,12  
03564 Darlehen Grundstücksgesellsch. Neuss 79.097,04  
03566 (Fremd)-Darlehen ab 01.03.16 79.500,00  
03567 Darlehen ProMarket Projekt u. Beteil. AG 26.291,50  
03720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 1.425,56  
03730 Verbindlichkeiten aus Lohn- u. Kirchensteuer 579,71  
03806 Umsatzsteuer 19 % 50.646,43  
03820 Umsatzsteuervorauszahlungen -5.557,07  
03837 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 % 6.610,08  
Summe D. Verbindlichkeiten   646.979,80
Summe Passiva   1.094.767,01

Bei der Eröffnungsbilanz ist eine Abweichung von 167.908,25 vorhanden!

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung

in EUR
Jahresüberschuss 0,00

Vorläufiger Kontennachweis Konten ohne Zuordnung

in EUR
04337 Erlöse EU aus Leistungen nach § 13b UStG 152.973,50
04400 Erlöse 19 % USt 160.741,05
04402 Mieterlöse 19& USt Praxisgemeinschaft Hüter-MVZ 93.370,89
04640 Verwendung von Gegenständen 19 % USt 162,48
04815 Bestandsveränderung unfertige Leistungen -60.000,00
04845 Erlöse Sachanlageverkäufe 19 % USt 2.000,00
04946 Verrechnete sonstige Sachbezüge 19 % USt 10.285,68
05200 mediz. Materialeinkauf 2.989,30
05906 Fremdleistungen 19% Vorsteuer 36.000,00
06000 Löhne und Gehälter 25.920,98
06024 Geschäftsführergehälter der GmbH-Gesellschafter 12.000,00
06035 Löhne für Minijobs 19.800,00
06037 Pauschale Steuern u. Abgab. für Sachzuw. und Dienstl. an Gesellsch.-Gf 109,20
06040 Pauschale Steuer für Aushilfen 516,88
06073 Sachzuwend. und Dienstleist. an Gesellschafter-Geschäftsführer 12.240,00
06110 Gesetzliche soziale Aufwendungen 11.851,64
06120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 111,24
06300 Sonstige betriebliche Aufwendungen 81,94
06310 Miete 66.468,12
06330 Reinigung 1.085,00
06335 Instandhaltung betrieblicher Räume 472,30
06400 Versicherungen 343,70
06420 Beiträge, Gebühren 455,84
06436 Abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder 544,00
06470 Reparaturen, Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 244,15
06495 Wartungskosten für Hard- und Software 771,82
06498 Mietleasing (bewegliche Wirtschaftsgüter) 17.503,20
06499 Miete EDV ix.connect (order entry system) 1.655,56
06520 Kfz-Versicherungen 4.080,54
06530 Laufende Kfz-Betriebskosten 5.182,63
06540 Kfz-Reparaturen 1.934,81
06560 Mietleasing Kfz 3.284,70
06595 Fremdfahrzeugkosten 3.147,82
06600 Werbekosten 147,06
06630 Repräsentationskosten 27,85
06640 Bewirtungskosten 5.152,71
06645 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben 453,50
06650 Reisekosten Arbeitnehmer 691,66
06668 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelderstattung 1.991,40
06770 Verkaufsprovisionen 16.242,21
06780 Fremdarbeiten / Vertrieb 17.515,00
06782 Fremdleistungen EU § 13b UStG 34.789,88
06800 Porto 10.884,58
06805 Telefon 3.696,68
06810 Internetkosten 578,28
06815 Bürobedarf 13.456,16
06821 Fortbildungskosten 450,00
06825 Rechts- und Beratungskosten 4.298,45
06830 Fibu, Consulting 7.665,99
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs 495,43
07110 Sonstige Zinserträge 7,40
07318 Zinsen auf Kontokorrentkonten 351,85
07685 Kfz-Steuer 1.096,45
Gesamt   708.321,51

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss 2017 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Er schließt mit einer Bilanzsumme von EUR 1.094.767,01 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von EUR 206.786,12 aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2017 nachgewiesen.

 

Neuss, den 26.03.2019

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