Stammdaten

Register
Amtsgericht Montabaur HRB 6002
Eingetragen
21.1.1999
Branche
BeteiligungsgesellschaftenHerstellung von MehrzweckindustrieroboternManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und der Vertrieb von Software und Geräten für Anwendungen im Bereich der Qualitätskontrolle, Automatisierung und Prozeßoptimierung. Die Gesellschaft kann sich an anderen gleichartigen Unternehmen beteiligen, deren Geschäftsführung übernehmen und Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Maßnahmen vorzunehmen, die dem Unternehmenszweck dienlich sind.

Historie

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Management

NameRolle
Jürgen Dr. Weber
seit 21.7.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

57567 Daaden
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

siqua GmbH

Daaden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 27.070,00 1.813,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 27.068,00 1.811,00
B. Umlaufvermögen 336.074,95 265.711,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.177,21 1.318,49
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 334.897,74 264.392,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 610,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 363.144,95 268.134,00

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 314.765,21 244.518,98
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 218.954,39 188.885,96
III. Jahresüberschuss 70.246,23 30.068,43
B. Rückstellungen 43.105,29 21.980,69
C. Verbindlichkeiten 5.274,45 1.634,33
Bilanzsumme, Summe Passiva 363.144,95 268.134,00

Anhang

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB), des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Da der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Ertragslage vermittelt, sind zusätzliche Angaben hierzu nach § 264 Abs. 2 HGB nicht erforderlich.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden pro rata temporis linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind in Höhe von T€ 1 enthalten.

Die Forderungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert; angemessene Wertberichtigungen sind berücksichtigt.

Eigenkapital

Das Stammkapital von T€ 26 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und Verpflichtungen. Die Dotierung erfolgte mit dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind im Einzelnen nachgewiesen.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten teilen sich hinsichtlich der Fristigkeiten wie folgt auf:


VERBIND-
LICHKEITEN

UNTER
1 JAHR

1 BIS 5
JAHRE

ÜBER
5 JAHRE


GESAMT
Gesamt 5.274,45 0,00 0,00 5.274,45

T€ 0.4 der Verbindlichkeiten bestehen gegenüber dem Gesellschafter.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB sind nicht gegeben.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Dr. Ing. Jürgen Weber.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Daaden, den 03. August 2012

...........................................

Dr. Ing. Jürgen Weber

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 21.9.2012.

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