Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 203635
Vorher
ADDIMOL Auto Service GmbH
Eingetragen
16.3.1992
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenGroßhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör
Gegenstand
Handel mit Kraftfahrzeugen aller Art Ersatzteilen, Zubehör und Fahrrädern Schmier- und Heizölen Schmiergeräten zur Frischölver- und Altölentsorgung sowie die Durchführung von Service- und Reparaturarbeiten an Fahrzeugen und Geräten.

Historie

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Management

NameRolle
Alexander Kurz
seit 10.11.2010
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

ADDINOL Auto Service GmbH

Braunsbedra

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 59,32 233,32
II. Sachanlagen 77.160,00 76.962,25
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 3.866,53 14.074,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.300,70 17.377,04
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks 12,40 1.626,99
Bilanzsumme 100.398,95 110.273,75

Passiva

Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 57.003,66 56.568,26
II. Gewinnvortrag - 36.838,18 - 43.286,11
III. Jahresüberschuss 4.492,41 6.447,93
B. Rückstellungen 1.500,00 2.130,37
C. Verbindlichkeiten 74.241,06 88.413,30
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 25.818,55 (Euro 24.879,85)
Bilanzsumme 100.398,95 110.273,75

Entwicklung des Anlagevermögens

01.01.2010 Anschaffungs-/Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte
31.12.2010
Zugänge Abgänge vom 01.01.2010 - 31.12.2010
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken 71.961,74 0,00 0,00 0,00 71.961,74
2. Technische Anlagen und Maschinen 13,00 0,00 0,00 7,00 6,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.989,51 1.566,04 0,00 1.361,29 5.194,26
0,00 0,00
II. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. EDV - Software 233,32 0,00 0,00 174,00 59,32
Anlagevermögen 77.197,57 0,00 0,00 1.542,29 77.219,32

Anhang

(nach § 284 HGB)

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Addinol Auto Service GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

2. Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Abweichungen in der Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung gegenüber dem Vorjahr liegen nicht vor.

2.1. Ausweis der nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten

Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas für kleine Kapitalgesellschaften.

3. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

3.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

ANLAGEVERMÖGEN

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagevermögen

Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

UMLAUFVERMÖGEN

Vorräte

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Forderungen

Die Forderungen sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Es wurden keine pauschale Wertberichtigungen vorgenommen. Weitere Risiken waren nicht zu erkennen.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr und das Vorjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten wurden zum Nominal- bzw. Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3.2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen werden.

4. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

4.1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Ausleihungen an ehemalige Gesellschafter in Höhe von 17.386,74 Euro enthalten.

4.2. Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten sind solche mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von 22.651,07 Euro enthalten.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 51.811,33 Euro.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 62.102,14 Euro.

4.3. Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestehen mit Ausnahme der gesetzlichen und vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen gegenüber den Auftraggebern für erbrachte Gewährleistungen nicht.

5. Sonstige Pflichtangaben

5.1. Namen der Geschäftsführer

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft ist:

 

Herr Alexander Kurz

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des §181 BGB befreit.

5.2. Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind keine Ausleihungen an den Geschäftsführer enthalten.

5.3. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind keine Ausleihungen an den Gesellschafter enthalten.

In den Verbindlichkeiten sind keine Darlehen des Gesellschafters enthalten.

5.4. Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile

Die Gesellschaft besitzt keine Kapitalanteile an anderen Unternehmen.

6. Erläuterungen zu den Posten des Jahresabschlusses

(Angaben)

AKTIVA

in €
A. Anlagevermögen 77.219,32
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 59,32
1. EDV-Software 59,32
00027 EDV - Software 59,32
II. Sachanlagen 76.962,25
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken 71.961,74
00085 Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke 71.953,74
00090 Geschäftsbauten 7,00
00115 Andere Bauten 1,00
2. Technische Anlagen und Maschinen 6,00
00210 Maschinen 6,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.194,26
00320 PKW 1,00
000380 Sonstige Transportmittel 1.941,75
00400 Betriebsausstattung 1.625,00
00410 Geschäftsausstattung 1.410,00
00420 Büroeinrichtung 209,00
00480 Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,51
00490 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 4,00
B. Umlaufvermögen 23.167,23
I. Vorräte 3.866,53
1. Fertige Erzeugnisse und Waren 3.866,53
03980 Bestand an Waren 3.866,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Restlaufzeit bis 1 Jahr) 19.300,70
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Sonstige Vermögensgegenstände 19.300,70
01503 Forderungen gegen Geschäftsführer 17.376,84
(Restlaufzeit bis 1 Jahr)
01791 Umsatzsteuer Vorjahre 1.923,86
III. Kasse, Bank 12,40
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 12,40
01000 Kasse 12,40

PASSIVA

in €
A. Eigenkapital 19.730,08
I. Kapital 57.003,66
00800 Gezeichnetes Kapital 57.003,66
II. Gewinn- /Verlustvortrag - 36.838,18
00866 Gewinnvortrag 0 % Vorbelastung (EK02) - 153,39
00868 Verlustvortrag vor Verwendung - 36.684,79
III. Jahresüberschuss 4.492,41
B. Rückstellungen 1.500,00
1. Sonstige Rückstellungen 1.500,00
00977 Rückstellungen für Abschlusskosten 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 74.243,06
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 62.104,14
00630 Santander Hängerfinanzierung 1.106,00
00650 DAB EKH Darlehen 8230402222 4.703,83
00651 Darlehen 8230673900 2.760,92
00652 Darlehen 8230704652 412,28
00653 Darlehen 8230703897 4.969,76
00654 ERP EKH Darlehen 8230402230 37.858,54
01200 Saalesparkasse 10.290,81
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (10.290,81 €)
01200 Saalesparkasse 10.290,81
- davon mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren (51.811,33 €)
00630 Santander Hängerfinanzierung 1.106,00
00650 DAB EKH Darlehen 8230402222 4.703,83
00651 Darlehen 8230673900 2.760,92
00652 Darlehen 8230704652 412,28
00653 Darlehen 8230703897 4.969,76
00654 ERP EKH Darlehen 8230402230 37.858,54
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten 12.138,92
00730 Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter 1.908,55
01571 Anrechenbare Vorsteuer 7 % - 2,62
01574 Abziehbare Vorsteuer EG-Erwerb 19 % - 942,76
01576 Anrechenbare Vorsteuer 19 % - 22.476,30
01736 Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben 1.032,84
01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 4.893,85
01741 Verb. Aus Lohn- und Kirchensteuer 56,50
01742 Verb. Im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.219,01
01776 Umsatzsteuer 19 % 37.929,77
01780 Umsatzsteuervorauszahlungen - 14.745,46
01790 Umsatzsteuer Vorjahr - 2.322,78

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