Stammdaten

Register
Amtsgericht Traunstein HRB 26999
Eingetragen
18.9.2001
Branche
Großhandel mit TextilienGroßhandel mit PhotovoltaikmodulenGroßhandel mit Flachglas
Gegenstand
Handel mit Rolladenmotoren, Steuerungen, Markisen und Sonnenschutz.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Frank Reisenauer
83135 Schechen
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

FABENTI GmbH

Neu-Ulm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

31.12.2015 Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   24.075,00 28.932,00
II. Sachanlagen   7.008,00 6.648,00
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte 500,00   770,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 83.539,49   146.171,99
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.364,28   2.741,38
    85.403,77 149.683,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten   0,00 29,36
    116.486,77 185.292,73

PASSIVA

     
  31.12.2015 Vorjahr
  EUR EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00   25.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -4.320,68   -4.320,68
eingefordertes Kapital   20.679,32 20.679,32
II. Gewinnvortrag 109.546,33   108.216,52
III. Jahresfehlbetrag/ -überschuss -54.492,30   1.329,81
    55.054,03 130.225,65
B. Rückstellungen      
1. Steuerrückstellungen 1.243,47   1.243,47
2. Sonstige Rückstellungen 8.000,00   11.000,00
    9.243,47 12.243,47
C. Verbindlichkeiten   31.509,95 42.823,61
    116.486,77 185.292,73

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der FABENTI GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 274a, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen Bilanzierungs-und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaff ungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die bis zum 31.12.2009 zugegangenen geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden mit einem Wert von € 150,00 bis € 1.000,00 nach den steuerrechtlichen Vorschriften auf fünf Jahre abgeschrieben. Die danach zugegangenen geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden im Jahr des Zuganges in voller Höhe abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte grundsätzlich zum Nennbetrag. Der Ansatz der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgte unter Berücksichtigung von Pauschalwertberichtigungen. Einzelwertberichtigungen waren im Berichtsjahr nicht erforderlich.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn-und Verlustrechnung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben, bis auf die Forderungen gegen den Geschäftsführer, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Von den ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben € 31.509,95 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sonstige finanziellen Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betragen T€ 12. Dabei entfallen T€ 5 auf Geschäftsgebäude und T€ 7 auf Leasingverpflichtungen.

Darlehen Geschäftsführer

Gegenüber dem Geschäftsführer bestanden zum Stichtag Forderungen in Höhe von insgesamt T€ 81 und keine Verbindlichkeiten. Die Forderungen wurden mit 5,5% p.a. verzinst.

Geschäftsführer

Als Geschäftsführer der Gesellschaft war in 2015 Herr Reisenauer bestellt.

 

Neu-Ulm, im Januar 2017

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