Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 182449
Vorher
Medizinisches Versorgungszentrum CPM GmbH
Eingetragen
18.11.2009
Branche
Arztpraxen für AllgemeinmedizinErbringung von Dienstleistungen der diagnostischen BildgebungErbringung von ergotherapeutischen Dienstleistungen
Gegenstand
Gründung und Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums in Sinne des § 95 SGB V zur Erbringung aller hiernach zulässigen ärztlichen und nichtärztlichen Leistungen und aller hiermit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten sowie Bildung von Kooperationen mit ambulanten und stationären Leistungserbringern der Krankenhausbehandlung und Vorsorge und Rehabilation und nicht ärztlichen Leistungserbringern im Bereich des Gesundheitswesens einschließlich des Angebots und Durchführung neuer ärztlicher Versorungsformen, wie die intergrierte Versorgung.

Historie

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Management

NameRolle
Alexander Kopp
seit 22.7.2024
Prokura
Geschäftsführer
Sebastian Weber
seit 15.2.2023
Prokura
Kristina Weißbrodt
seit 9.3.2022
Prokura
Ludwig Klitzsch
seit 18.11.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

KIRINUS Schlemmer Klinik GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Medizinisches Versorgungszentrum CPM GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 520.698,50 709.804,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 376.399,50 561.573,50
II. Sachanlagen 144.299,00 148.231,00
B. Umlaufvermögen 734.089,27 854.267,22
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 638.728,03 809.717,27
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr -1.034,81 -1.079,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 95.361,24 44.549,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.341,65 10.410,36
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.263.129,42 1.574.482,08

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 36.670,40 36.670,40
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 106.268,37 106.268,37
III. Verlustvortrag 94.597,97 94.597,97
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00
B. Rückstellungen 51.564,44 52.595,43
C. Verbindlichkeiten 1.174.894,58 1.485.216,25
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 116.427,44 233.022,10
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.263.129,42 1.574.482,08

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die GmbH weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Gesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 Abs. 1 S. 2, 266 ff HGB).

Angaben und Erläuterungen von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.

Die folgende Aufstellung zeigt die betreffenden Posten:

Die Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen wurden im Vorjahr unter den Löhnen und Gehältern ausgewiesen (2015: 76.572,40 EUR; 2014: 30.826,65 EUR)

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen (§ 253 Abs. 1 S. 1, Abs. 3 HGB).

Bei den Sachanlagen werden aus Vereinfachungsgründen gem. § 6 Abs. 2 EStG Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis 410,00 EUR voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt.

Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch die Bildung angemessen dotierter Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Flüssige Mittel werden gem. § 253 Abs. 1 HGB zu Nominalwerten angesetzt.

Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde für Ausgaben im Geschäftsjahr gebildet, die zu Aufwendungen im Folgejahr führen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB).

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB).

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
EUR
Ausleihungen 0,00
Forderungen 230.495,05
Verbindlichkeiten 967.457,67

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 34.099,00 EUR (Vorjahr: 34.099,00 EUR).

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit wurden die Angaben zu den Verbindlichkeiten in einem Verbindlichkeitenspiegel (Restlaufzeiten und Sicherheiten) zusammengefasst. Der Verbindlichkeitenspiegel ist als Anlage 1 diesem Anhang beigefügt.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Herr Ludwig Klitzsch ausgeübter Beruf: Kaufmann

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

München, 06. April 2016

Herr Ludwig Klitzsch

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 06.04.2016 festgestellt.

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Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
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