German Hardcopy CCC GmbHLiquidiert

Alte Heeresstraße 25, 59929 Brilon, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Arnsberg HRB 7145
Vorher
Eco-Cartridge GmbH
Eingetragen
18.4.2005
Branche
Drucken von ZeitungenVerlegen von ZeitungenGroßhandel mit sonstigen Büromaschinen und -einrichtungen
Gegenstand
Handel mit Büromaschinen und Zubehör

Historie

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Management

NameRolle
Michael Marx
seit 8.1.2008
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

German Hardcopy CCC GmbH

Brilon

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 17.256,00 28.710,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.767,00 9.015,00
II. Sachanlagen 12.489,00 19.695,00
B. Umlaufvermögen 78.872,06 524.193,19
I. Vorräte 0,00 338.661,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 78.872,06 178.948,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 6.583,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten 898,47 1.422,80
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 18.175,15 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 115.201,68 554.325,99

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 0,00 198.599,71
I. gezeichnetes Kapital 112.500,00 112.500,00
II. Gewinnvortrag 86.099,71 -20.163,98
III. Jahresfehlbetrag 216.774,86 -106.263,69
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 18.175,15 0,00
B. Rückstellungen 7.824,61 21.482,10
C. Verbindlichkeiten 107.377,07 334.244,18
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 107.377,07 334.244,18
Bilanzsumme, Summe Passiva 115.201,68 554.325,99

Anhang


German Hardcopy CCC GmbH

A. Allgemeine Angaben     
       
Die Firma German Hardcopy CCC GmbH weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Die Gesellschaft nahm die Erleichterungen zur Aufstellung des Anhangs gem. § 288 HGB in Anspruch.

Posten, unter denen ein Betrag nicht auszuweisen war, wurden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht aufgeführt.

Eine Vergleichbarkeit mit den angegebenen Vorjahreszahlen ist nur eingeschränkt möglich, da es sich bei dem Vorjahreszeitraum um ein Rumpfwirtschaftsjahr für die Zeit vom 01.07.2007 bis 31.12.2007 handelt.

Im Jahresabschluss wurden bei der Ermittlung von gerundeten Beträgen (volle EUR) die kaufmännischen Rechenregeln beachtet. Korrespondierende Summen wurden ungerundet berechnet und danach das jeweilige Ergebnis gerundet.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden / (Währungsumrechnung)   

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte trotz bestehender bilanzieller Überschuldung unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Die Gesellschafterin hat gegenüber den Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten eine Bürgschaft übernommen.

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Bewertungswahlrechte:

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Anlagewerte sind nach Maßgabe des § 253 HGB bewertet. Der Ansatz erfolgte zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Ab dem 01.01.2008 wurde für die abnutzbaren, beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungskosten mehr als EUR 150  bis EUR 1.000 betragen, entsprechend den steuerlichen Vorschriften (§ 6 Abs. 2a EStG) ein Sammelposten gebildet und auf 5 Jahre linear abgeschrieben.

Die Abschreibungen wurden gemäß §§ 254, 279 Abs. 2 HGB unter Beachtung der von der Finanzverwaltung anerkannten Nutzungsdauerschätzungen linear vorgenommen. Die Zugänge von beweglichen Anlagegegenständen des Geschäftsjahres wurden grundsätzlich pro rata temporis vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert abzüglich angemessener Pauschalwertberichtigungen bilanziert. Für zweifelhafte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind in ausreichendem Maß Einzelwertberichtigungen aktivisch abgesetzt worden.

Der Ansatz der liquiden Mittel erfolgte in allen Fällen zum Nennwert.

Die "sonstigen Rückstellungen" wurden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die Posten der Rechnungsabgrenzung beinhalten vor dem Bilanzstichtag ab- bzw. zugeflossene Beträge, die Aufwand bzw. Ertrag der Folgeperiode darstellen.

Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurde nicht abgewichen.

C. Erläuterungen zur Bilanz   
  

 
BILANZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, den geleisteten Anzahlungen auf Vorräte und den sonstigen Vermögensgegenständen sind folgende Beträge enthalten, die auch Forderungen an verbundene Unternehmen oder Beteiligungsunternehmen sind:
 
 
 
 
 
Forderungen an
 
 
 
 
verbundene Unternehmen
 
 
 
 
 
Geschäftsjahr
Vorjahr
 
 
 
 
 
 
EUR
EUR
 
 
 
 
Forderungen aus Lieferungen
 
 
 
 
 
 
und Leistungen
 
 33.399,75
 66.985,17
 
 
 
 
Geleistete Anzahlungen auf Vorräte
 
 
 
 
 
 
Sonstige Vermögensgegenstände
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 

 

Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit  
 
 
 
 
 
bis zu einem Jahr
über 5 Jahre
 
 
 
Geschäftsjahr
Vorjahr
Geschäftsjahr
Vorjahr
 
Verbindlichkeiten
 
EUR
EUR
EUR
EUR
 
- gegenüber Kreditinstituten
   11.725,86
    20.739,34 
 
 
 
- aus Lieferungen und Leistungen
   93.841,73
  297.038,17
 
 
 
- gegenüber verbundenen Unternehmen
           0,00
             0,00
 
 
 
- sonstige Verbindlichkeiten
 
    1.809,48
    16.466,67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
D. Sonstige Angaben     

Im Geschäftsjahr 2008  erfolgte die Geschäftsführung der German Hardcopy CCC GmbH durch den Geschäftsführer Herrn Michael Marx.

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Brilon, 26. Januar 2009
- Michael Marx -

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