Veredlung von Holzwaren
HKS Hamburger-Kettel-Service GmbHLiquidiert
22525 Hamburg, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Klaus Busewski seit 11.1.2010 | Geschäftsführer |
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
HKS Hamburger-Kettel-Service GmbHHamburgJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010BilanzAktiva
Anhang1. Allgemeine Angaben zum JahresabschlussDer Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gemäß §§ 264 ff, 284 ff HGB aufgestellt. Von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 288 i. V. m. § 267 Abs. 1 HGB wurde Gebrauch gemacht. Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Im Anhang wurden alle erforderlichen Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung gemacht, soweit sie nicht bereits dort gemacht worden sind. 2. Angaben zu Bilanzierungs- und BewertungsmethodenDer Jahresabschluss der HKS Hamburger-Kettel-Service GmbH, Hamburg, wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurden unverändert übernommen, soweit sich nicht zwingend Änderungen ergaben aus der erstmaligen Anwendung des HGB i. d. F. vom 25. Mai 2009 (BilMoG). Im einzelnen handelt es sich um folgende Grundsätze und Methoden: Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen. Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, die gegebenenfalls auf einen niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abzuschreiben sind. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nominalwert bewertet. Die liquiden Mittel werden mit dem Nennbetrag ausgewiesen. Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Betrages gebildet, mit dem die Gesellschaft voraussichtlich in Anspruch genommen wird. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. 3. Sonstige AngabenGeschäftsführer Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:
Hamburg, 31. Oktober 2011 gez. Klaus Busewski |
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